您好,不可以的,稅務是會比對的,24年申報了個稅收入,24年賬套里多少工資,這是要比對的,有差異就是異常
我們公司去年財務做的賬,有一輛車以舊換新,結果固定資產沒有出處理掉,匯算清繳已經申報了,我們不是有需要退稅2021年所得稅,結果稅務局匹配企業所得稅收入和增值稅收入不一致,讓我們查,結果發現有一輛車沒有處理掉國定資產,一輛是賣了,但是憑證有做錯差額兩百多,我們領導叫我重把去年匯算清繳更正,你覺得對我個人來講有什么風險嗎,我看了賬舊換新車,處置舊的凈損失金額萬以上,所以申請退稅要退在原來基礎上要退的加上這次改報表增加退稅額很多
老師,我們公司是做編織袋加工的,22年6月設立,但是一直是記賬公司做賬報稅,只做了專票的進銷,費用都沒有做過,今年還沒匯算呢。我想請問老師,去年的費用,我今年還能做進來嗎,之前的申報表,還可以改嗎? 目前我們正在變更法人。情況是這樣的,去年是三個人合伙做呢,最后那兩個股東不出錢,一直是我老板墊資,現在那兩個股東退出了,我們要把營業執照由別人的名字變到老板娘名下了。那去年將近八十多萬的費用,我現在還能做嗎
老師,請教一下,2019年起代賬公司幫我們做賬,一直給法人申報個稅,用現金沖減應付職工薪酬,實際并未發放給法人,法人在其他公司上班有工資,并每月超過5000元的扣減額度,也就是說,在我們公司給法人申報的所有金額,在匯算清繳時都要補個稅。今年法人才發現這個事。要求要調整個稅0申報,因為法人并不是實際的經營人,不愿意用補稅的方式處理。所以我們只等更正個稅的申報,現在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了,如果一年一年的改財務報表,這個工程太大了,我想是不是按調表不調賬的方式走會好點。就是繼續掛著應付職工薪酬,有條件時再給法人發放工資。 幫檢查一下,我按下面方式走,合不合適。這個是否可行。
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,我可不可以現在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,我在個稅系統24年多做的那部分工資刪除更正,我不想改24年匯算清繳,我在25年第一季度匯算清繳預繳進行更正,增加幾個職工工資可以嗎
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
老師我應該怎么辦
您好,我們如果作廢了24年稅申報,那24年匯繳和年報就要匹配更正,目前 我們是定的哪個方案,您說老板不愿意,這是更正了還 是沒有更正呀
老板不想多繳稅,而我不想改24年匯算清繳
我在個稅系統把2024年工資做減了的更正
您好,個稅里申報更正了2024年, 我們匯繳申報肯定要同步更改哦,風險大的,這差異不是一點點
老師那我應該怎樣操作
老師您幫一下忙,我一會表達個心意
您好,還是得更正所得稅匯繳申報表嘛,辛苦一點,這樣我們的風險少呀,被查才是累呢,要補稅,還得配合3個月資料,更正利潤表,期間費用104000表,A105050表,也就是和工資相關的表格就要按這個刪除后的數據來調整申報嘛
老師您的意思我還得更改2024匯算清繳對吧
24年財報也要改對吧
老師一點心意
謝謝朋友,您有心了。是要更正2024年匯繳申報表哦,我是配合查賬2次的財務同行,累死人,資料要配合3個月。 24年匯繳申報表和24年報都是要更正的,在電子稅務局更正也方便
老師打工的,也沒有多少,一點心意,您別嫌少,我也知道金稅四期太嚴了,可老板不認為,老師24年匯算清繳我要改主表,期間費用表和5050,還有5000 。年報表我更改利潤表,資產負債表里的未分配利潤對吧
感謝朋友,您太客氣了。是的,您總結得很全面,和工資費用相關的表格,金額調少,不用擔心沒有更正完全,我們保存時,系統會有邏輯計算的,會提醒我們哪幾個表沒有勾稽上
老師謝謝,那分錄我是不是要做一筆紅沖啊,
怎么做借:管理費用負數,代:應付職工薪酬負數嗎
您好,是的哦,不用反結賬到24年,25年賬套里把這個工資費用總金額一起紅沖 借:未分配利潤(代替管理費用-工資) 負金額? ? ? 貸:應付職工薪酬? (負金額) 這個分錄的金額就是考慮在24年年報和匯繳表里,更正申報后,25年負債表期初未分配利潤跟著變了,這樣25年的負債表和利潤表就還能勾稽上 3大報表勾稽關系 1.負債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 %2B利潤表的本年累計凈利潤 2.金流量表期初現金及現金等價物余額=負債表期初貨幣資金 3.現金流量表期末現金及現金等價物余額=負債表期末貨幣資金
25年我做這樣一個分錄借:銀行存款,貸:利潤分配_未分配利潤可以嗎
您好,借方銀行不行嘛,沒有錢來嘛,這些錢都發給老板的話,這我們這里掛其他應收款-個人,但和工資相關的分錄,還是要經過一下應付職工薪酬來歸集,這是準則的要求,也方便我們自己取數嘛
老師好的,就是借:利潤分配_負數貸應付職工薪酬負數
對對,這個分錄的意思就是把原來計提工資的分錄紅沖了
老師謝 謝
謝謝朋友,祝您2025事事順心~