您好 請問您發(fā)票按照什么稅率開具的
老師小規(guī)模納稅人有優(yōu)惠政策 按1%繳納增值稅 那么做賬的時候是不是還要按照3%的 征收率來做呢 然后按照1%來繳納,那么怎么做分錄呢
老師,小規(guī)模開普票,票面稅率1%,增值稅申報的時候怎么免稅額是按照3%來轉換的,不應該是免稅1%嗎?那做賬的時候計入營業(yè)外收入免稅優(yōu)惠科目是按照1%計提還是3%
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人如果開3%專票,現(xiàn)在征收率3%不是減按1%么,那么交增值稅的時候是按1%交還是按3%交呢
老師,申報小規(guī)模納稅人增值稅時,銷售額是不是要和報表中的主營業(yè)務收入對應,增值稅免稅額是按照3%稅率核算的,時間做賬的時候增值稅按照1%計算的,那做增值稅結轉會計分錄時借:應交稅費—應交稅費(小規(guī)模納稅人) 貸:營業(yè)外收入 這個金額應該按照百分之幾來核算是正確的呢
貨款是19369.20元,供應商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據(jù)和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發(fā)三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發(fā)現(xiàn)有一個產品發(fā)票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應交稅費核算嗎?資產負債表應交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質量問題,對我方產品檢驗產生的檢測費,對方入其他業(yè)務收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務報表填寫的數(shù)據(jù)0不一致,可是我的財報是有數(shù)據(jù),而且數(shù)據(jù)也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業(yè)所得稅嗎
提前開了一季度的房租發(fā)票,按月支付,如何入賬
效果摸納稅人,1%
那您按照1%的稅額做分錄就好了