你好,你不需要交稅的話,免稅的稅額系統默認的是3%,這里不用修改,因為系統沒有1%的稅率,賬上還是按照1%來做
老師,現在小規模1% ,30萬免征增值稅,申報表跳出免稅額是按3%的,那寫分錄,優惠稅額轉營業外收入是按開票的1%還是3%金額做賬?
小規模,本季度開票金額比如100元,按照1稅率,增值稅金額1元,等于應交稅費轉營業外收入1元,這是賬面的 然后去報稅時候,增值稅免稅額是按照3的稅率,帶出來免稅額3元,怎樣才能使申報報表和賬面一致呢
小規模納稅人,季度5萬內是免稅的。開發票是按的1%的稅率,申報的時候又要按3%的稅率,那么我在做賬的時候,應交增值稅/減免稅款,是做1%,還是3%呢
老師,小規模開普票,票面稅率1%,增值稅申報的時候怎么免稅額是按照3%來轉換的,不應該是免稅1%嗎?那做賬的時候計入營業外收入免稅優惠科目是按照1%計提還是3%
老師您好,請問現在小規模減按1%計征增值稅,且季度30萬內免稅,銷售發票是開的1%稅率的稅額,增值稅申報表上免稅是按照3%計算,那么入賬免稅的營業外收入是按照增值稅的3%入賬,還是發票開的1%入賬呢?
固定資產清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產品出差的差旅費,是直接計入生產成本_A產品,還是計入制造費用,在結轉到生產成本-A產品
老師您好,請問電子稅務局紅沖發票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
老師您好,請問電子稅務局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現在一次性發放,個稅怎么計算?因為有以前年度的工資一共 20萬,但是個稅都沒有計提
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現在注冊公司是要求5年內交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了,沒有發現問題,項目經理又安排人再看一遍是什么意思?