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老師,請問下我們小規模按照1%開票的,申報小規模增值稅表彈出來免稅額是按照3%來的,這個差異賬上需要處理嗎?我們賬上是按照1%減免的分錄

2023-04-04 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 11:28

你好,這個不用賬務處理。

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你好,這個不用賬務處理。
2023-04-04
您好,這個的話,直接按照1%去寫就可以
2024-04-21
根據您提供的信息,現在小規模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報表上免稅銷售額是按照3%計算,那么入賬免稅的營業外收入應該是按照發票上開具的1%稅率計算。 具體來說,您在入賬營業外收入時,應該按照實際銷售收入和1%的稅率計算增值稅,然后將稅后金額計入營業外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營業外收入應為99元(100 - 1)。
2024-01-25
小規模納稅人減按 1%開票時,增值稅申報表上第 19 欄“應納稅額”應按照以下方式填寫: 1.?先計算不含稅銷售額:將開票金額除以(1+1%)得到不含稅銷售額。 2.?再計算應納稅額:用不含稅銷售額乘以 1%得出應納稅額,將這個應納稅額填寫在第 19 欄。 例如,開票金額為 10100 元,不含稅銷售額 = 10100÷(1+1%) = 10000 元,應納稅額 = 10000×1% = 100 元,在第 19 欄填寫 100 元。
2024-10-11
做賬的時候稅是按1%計算
2025-04-08
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