你好,這個不用賬務處理。
請問下小規模納稅人,月未超過10萬,,填免稅銷售額那,但是自動出來的免稅額是系統自動出來按照3%,這個帳務處理怎么做,因為稅票是按照1%
您好老師,我們公司是小規模納稅人,1到3月份開具發票30000,其中1萬是1月份開的按照3%開具的,其余是按照1%開具的,那么增值稅申報時按照30000/1+1%。計算出銷售額,填寫到增值稅及附加費申報表的小微企業免稅銷售額內,不用填寫減免稅申報表了吧
老師,請問下我們小規模按照1%開票的,申報小規模增值稅表彈出來免稅額是按照3%來的,這個差異賬上需要處理嗎?我們賬上是按照1%減免的分錄
增值稅減免稅申報明細表是怎么填呢?我們小規模,一季度按照1%的票面稅率開票的,那么這張表我們還需要填嗎?
老師,小規模開普票,票面稅率1%,增值稅申報的時候怎么免稅額是按照3%來轉換的,不應該是免稅1%嗎?那做賬的時候計入營業外收入免稅優惠科目是按照1%計提還是3%
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發票,只錄名頭和統一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
AB公司實際控股人是同一個人,只是A的法人不是實際控股人。A公司名下有3輛車,今年B公司給A公司的3輛車買了保險,保險費是B公司出的,收到的發票也是B公司,諾簽租車協議,A公司又提供不了發票,請問怎么處理?
請問一下老師,我朋友一個公司現在要報稅。但是想走一下流水。怎么走啊請問一下
注冊資金已經全部實繳,現在公司虧損,收回的貨款怎么提出呢
從別人那里交接過來的賬本,發現所有的憑證都沒有附上銀行回單,只有一個總的賬單,這個有影響嗎
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬
老師,電動車己申請國補,本月已銷售18萬票據,目前還差12萬 進貨款打款開票,咋補