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增值稅減免稅申報明細表是怎么填呢?我們小規(guī)模,一季度按照1%的票面稅率開票的,那么這張表我們還需要填嗎?

2023-04-06 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 15:38

小于30萬的普通發(fā)票免稅,不用填寫這張表,要是大于30萬的需要填寫這張表。

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快賬用戶7826 追問 2023-04-06 15:40

我們一季度累計不含稅收入703879.60元,這個金額是按照1%票面開的不含稅金額,我要不要填這個表了?因為我已經(jīng)按照1%票面開票的,沒有按照3%開票。1%開票是不是就已經(jīng)享受了,這張表是不是空保存就行?還是怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 15:42

你這筆收入小于30萬,填寫到第十行,不用填寫減免表。

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快賬用戶7826 追問 2023-04-06 15:43

老師,我們本期不含稅銷售額703879.6元,超過三十萬了,我是按照1%票面開票的,你能不能幫我 計算一下我這個 金額這個月實際應該繳納的增值稅,還有減免的增值稅,我懵了,

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齊紅老師 解答 2023-04-06 15:51

你好,你超過了30萬,是全額繳納增值稅。填寫到第一行,然后還填寫減免表,按2%。減免。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 15:51

我上面看錯了位數(shù)了,我以為小于30萬呢。你們實際是這個不含稅的金額,乘以1%繳納增值稅。

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快賬用戶7826 追問 2023-04-06 16:39

老師,我統(tǒng)計了一下一季度的賬面收入,因為今年有紅沖免稅發(fā)票,導致現(xiàn)在收入和增值稅對不住呀。我該怎么處理?

老師,我統(tǒng)計了一下一季度的賬面收入,因為今年有紅沖免稅發(fā)票,導致現(xiàn)在收入和增值稅對不住呀。我該怎么處理?
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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:43

這種情況自己申報,要是不通過就要去大廳申報。系統(tǒng)比對不能通過。

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快賬用戶7826 追問 2023-04-06 16:44

這種情況我不知道怎么操作了,含稅收入,不含稅收入,增值稅都不一致,申報表我也不會填了

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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:57

這種情況您需要去大廳填寫的,自己填寫,不能通過。

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小于30萬的普通發(fā)票免稅,不用填寫這張表,要是大于30萬的需要填寫這張表。
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