需要填寫(xiě)。選擇 01010503 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅政策的通知》 財(cái)稅〔2012〕75號(hào)
我們豬肉批發(fā)小規(guī)模,開(kāi)的增值稅普通發(fā)票上的免稅字樣,我申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?需要的話怎么填寫(xiě)
是小規(guī)模納稅人,豬肉批發(fā)行業(yè),開(kāi)的增值稅普通發(fā)票上就是免稅字樣,填寫(xiě)減免稅明細(xì)表中免稅項(xiàng)目5行免稅額填寫(xiě)完之后做賬的時(shí)候用做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模增值稅申報(bào),季度開(kāi)普通發(fā)票不夠45萬(wàn),是否需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
老師好,我們是批發(fā)零售農(nóng)藥的,請(qǐng)問(wèn)我們填申報(bào)表的時(shí)候除了附表一的免稅還需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,填寫(xiě)納稅申報(bào)表的時(shí)候,還需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?該怎么填表,開(kāi)具的全部是專票
老師,比如差額征稅全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬
王雁鳴老師,交易性金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值和公允價(jià)值不一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,有限公司與有限責(zé)任公司,是一樣的意思嗎?
自種的蔬菜用于餐飲服務(wù),需要記賬嗎?
杭州生產(chǎn)型企業(yè)純出口,24年還有3筆出口沒(méi)有申報(bào)退稅,增值稅留抵余額不足2萬(wàn),在25年出口退稅也可以的 那我24年的剩余3筆就不操作了,可以嗎?會(huì)有什么后果呢,單證備案也不操作也3筆了
我們是做會(huì)展服務(wù)的,會(huì)請(qǐng)一些專家講課,我們要給專家一些費(fèi)用,一場(chǎng)會(huì)議專家費(fèi)用金額七八萬(wàn),要是給專家按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話,個(gè)稅會(huì)比較高,有什么合理合法的方法,節(jié)約稅費(fèi)嗎?
老師好,新公司法要求公司幾年完成實(shí)繳?
王雁鳴老師回答我的問(wèn)題其他老師勿接
有辦公場(chǎng)所分租出去的合同模板嗎?
我們公司的企業(yè)所得稅是季報(bào),這里有個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送是月報(bào)是什么意思?
我就是選的那個(gè)但是5行免稅額怎么填寫(xiě)呢因?yàn)槲议_(kāi)的發(fā)票上是免稅字樣的
按照開(kāi)票銷售填報(bào)即可。
可是老師,我1行和2行就是按照一個(gè)季度的銷售額填的,但第五行的免稅額不填寫(xiě)表就過(guò)不去,但免稅額是自己按照開(kāi)票金額乘以百分之三填寫(xiě)嗎?但那樣做賬的時(shí)候是不是需要做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入啊那樣就需要多繳納所得稅啊
減免的增值稅,做賬的時(shí)候可以不做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。