你好,免稅的是不超三十萬免稅的那個需要計(jì)入減免稅收入,交所得稅
我們豬肉批發(fā)小規(guī)模,開的增值稅普通發(fā)票上的免稅字樣,我申報(bào)增值稅的時候需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?需要的話怎么填寫
是小規(guī)模納稅人,豬肉批發(fā)行業(yè),開的增值稅普通發(fā)票上就是免稅字樣,填寫減免稅明細(xì)表中免稅項(xiàng)目5行免稅額填寫完之后做賬的時候用做營業(yè)外收入嗎?
;老師,我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè),季度銷售額未超過30萬,開具1%普通發(fā)票,享受免征,請問老師要不要在增值稅附表減免稅明細(xì)表填寫免征2%的數(shù)據(jù)?。恳惶畹脑捑褪秦?fù)數(shù)了哦
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第一項(xiàng),減免項(xiàng)目-減按1%征收率-本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)填寫2127.02嗎?本期發(fā)生額是3%-1%的稅額,本征期開的全是普票,沒超過30萬,不用繳納增值稅。
小規(guī)模4季度開具了專票和普票,申報(bào)時提示當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時,《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。表如截圖,請問老師,我該填寫多少?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們?nèi)绻_出差額納稅全額開票的發(fā)票1000-500只能是5%嗎然后應(yīng)交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設(shè)500是不含稅收入)
購?fù)恋厥掷m(xù)計(jì)入土地成本計(jì)算房產(chǎn)稅嗎
工資表里面的應(yīng)發(fā)工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經(jīng)營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應(yīng)商打了筆貨款,沒有報(bào)關(guān)單,現(xiàn)在應(yīng)交稅,怎么交關(guān)稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內(nèi)容
請問老師,外貿(mào)企業(yè)要是出口退稅退不了,進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于內(nèi)銷抵扣嗎?
我月末計(jì)提稅金得根據(jù)稅務(wù)報(bào)表來填寫,稅務(wù)報(bào)表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準(zhǔn)確???畢竟月最后一天也可能發(fā)生業(yè)務(wù)啊
郭老師,個稅公司沒扣員工的,要怎么做賬處理