那么1月做原分錄紅沖,按扣除紅沖后的金額申報
老師您好,我22年12月開了兩張紅字普票,(其中一張是對應21年10月的藍字發票)23年1月份人家說不想要這兩張對應內容的紅字,要求我們重新開紅字。我怎么操作啊?
老師請問22年12月我們開具了紅字發票信息表,但是沒有下載上傳開負數發票,然后23年1月申報22年12月增值稅是按實際開票申報,所得稅按減去紅字發票金額后申報,現在23年2月份才把負數發票開出來,我們公司報稅是不是有什么問題,這個問題應該怎么解決
你好老師,實際操作中23年12月份公司給購買方開了一張專票,但是24年1月份發現金額那里開錯了,需要紅沖發票,那12月份報增值稅時,銷售金額怎么填呢?
小規模12月份開了有一筆24萬的發票,做了收入,季度納稅超過30萬已申報增值稅,1月份需要紅沖這筆發票,重新開具新金額的發票。跨年了,實務稅務分別怎么處理啊
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對方,對方1月24號開的負數發票,但是由于紅字信息表有誤,所以對方1月31號把負數發票就作廢了,我1月31號又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個問題:我1月份報稅的時候已經把負數發票算進去了,現在沒有了這張負數發票,我又該怎么處理
我們公司是吊機租賃有限公司,公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個體工商戶
成立運輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
老師,老板想要每個月做內賬,請問內賬根據什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
紅沖發票金額和重開的發票金額相等,沒開其他發票,2月申報就是0申報是不?
是滴,就是那樣申報的哈