如果已經跨年,只能算這個月的收入抵減了
老師,小規模納稅人四季度開普票超45萬了,但有兩份普票次月開紅字發票了,那這個申報時,是不是按開票金額報稅,那次月紅沖的金額在下個季度不超45萬免稅的情況下怎么處理
小規模12月份開了有一筆24萬的發票,做了收入,季度納稅超過30萬已申報增值稅,1月份需要紅沖這筆發票,重新開具新金額的發票。跨年了,實務稅務分別怎么處理啊
小規模納稅人季度報增值稅。1月份開了一張收入發票已入賬,2月份發現這張發票公司抬頭開錯了但金額是正確的,紅沖后重新開。那新開的的發票是在2月份做紅沖憑證再重新做收入,還是直接把紅沖的發票和新開的發票放1月份憑證后面做附件?
老師好,去年12月份做了2023年度未開票收入,申報了稅,今年5月給對方開了發票(金額包含去年未開票收入和今年1-4月份收入),7月份又把5月份開具的發票做了負數紅沖,目前也沒有重新開具發票。紅沖的發票要怎么入賬,麻煩老師幫忙解答,謝謝。
老師:我想問一下,我們是小規模2023.12月份到2024. 9月份因開票員失誤,開超了500萬,在申報完之后,發現開超了,正好有一筆費用開票名稱開錯了,10月份將9月份發票沖紅了,剛好小于500萬,那需要重新開具的這個發票可以在幾月分開呢?2024年12月份開可以嗎?12月份開了,不會在變成一般納稅人吧?
老師 昨天財管的回放為啥選不了倍速
給客戶送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規模公司開1稅點專票10萬,所有稅費用由我們公司承擔,這個費用是怎么算?我們也給小規模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請問老師是不是銷售商品只要出庫就視同銷售商品進行賬務處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項目體現 算企業收入嗎
貿易公司,報關單上貿易術語應該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業所得稅匯算清繳截止到什么時間
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
實務中如果想核算核算準確,也可以通過以前年度損益調整科目,匯算調整報表的哈
具體怎么做
沖減這個月的營業收入,按照抵減后的金額報稅哈
如果對我服務滿意的話 可以給我一個五星好評哦
怎么通過以前年度損益調整處理
借:以前年度損益調整 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應收賬款 沖回結轉的成本: 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 結轉未分配利潤: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
接下來,稅務那邊怎么弄,之前24萬增值稅附加稅都已經繳納了,現在10多萬肯定稅肯定沒之前多
可以去找稅務局的哈,退稅