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老師好,去年12月份做了2023年度未開票收入,申報了稅,今年5月給對方開了發票(金額包含去年未開票收入和今年1-4月份收入),7月份又把5月份開具的發票做了負數紅沖,目前也沒有重新開具發票。紅沖的發票要怎么入賬,麻煩老師幫忙解答,謝謝。

2024-07-30 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-30 16:16

借,應收賬款負數,貸,主營業務收入負數,應交稅費負數。

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齊紅老師 解答 2024-07-30 16:16

對應的成本也需要紅沖的。

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快賬用戶3691 追問 2024-07-30 16:34

款項是今年5月已經收到了,開具的負數發票金額是今年1-4月的收入和去年2023年度收入,現在負數紅沖是就只用沖今年的收入嗎,不沖去年 的收入,是吧

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齊紅老師 解答 2024-07-30 16:37

你好,你在開發票的時候就已經充了去年的收入

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快賬用戶3691 追問 2024-07-30 16:43

是的,7月份開票的時候是沖了去年的收入,但是5月份開具發票時候,賬上只確認了今年的收入,7月份開紅沖發票,賬上是只沖今年的收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-30 16:45

你好,你今年5月份開發票的時候應該紅沖去年的收入,然后再做你所有發票開具的。

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齊紅老師 解答 2024-07-30 16:45

7月份的時候紅沖了你5月份的發票,你再紅沖收入就行。

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借,應收賬款負數,貸,主營業務收入負數,應交稅費負數。
2024-07-30
您好,您八月份開的還是需要做賬的
2022-09-08
你好,只要根據發票金額做一筆相應的負數分錄即可。
2021-04-21
如果金額不大,你公司是小規模企業,可以在2月份對方紅沖發票時,做相反的分錄,再根據對方開的新發票重新做賬。
2022-03-17
現在只能補做在12月的賬務處理中了。
2021-01-07
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