對的,是的,是這么做的,是這么理解的。
老師,請問一下跨年發票沖紅,一般納稅人的公司,去年12月收款20萬,開兩張10萬出去,現在退款8萬,也就是有一張發票部分沖紅沖掉8萬可以吧?還有就是部分沖了的話,我23年1月份怎么做分錄吖
老師請問22年12月我們開具了紅字發票信息表,但是沒有下載上傳開負數發票,然后23年1月申報22年12月增值稅是按實際開票申報,所得稅按減去紅字發票金額后申報,現在23年2月份才把負數發票開出來,我們公司報稅是不是有什么問題,這個問題應該怎么解決
老師,我12月份開了發票,然后跨年一月給作廢了重開了,請問,我12月份的收入紅沖后,匯算清繳之前可以把他做到23年的收入里么?去年開具的不納稅可以么?
老師,我去年12月份開了發票收入12萬,因此暫估了15萬的成本。然后跨年一月給作廢了重開了,請問今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開具后,匯算清繳收入和成本應該按照什么來填寫,是12還是0,成本是15還是0.
老師,去年的開發票12萬的收入,23年發現發票有問題,23年1月份紅沖重新開具了,那么在做22年算清繳的時候收入依然得是12萬是吧,不管他今年有沒有紅沖是不是
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是?。杭灸┘蛹境鯏党?嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
如果因為去年的開錯票的收入,而暫估的成本,也得在今年取的發票成本才能沖銷暫估,不然,就得調整是不是?
是的,是的,是這么做的。
老師 職工2022年全年一次性獎金什么時候截止申報 今天才確定要給員工發放上年度的獎金,然后先給他申報一下
當你已經申報了一次了,你需要更正申報才可以。
我申報的是正常的工資薪金,不是年終獎,年終獎沒有申報過,我查了一下說年終獎發生了就可以申報,應該和工資薪金申報不沖突吧
意思是我一個月不論是工資薪金還是年終獎,只能申報一次。要不就兩個同時申報是么?
你好,你填寫了工資薪金之后,你不要提交申報,你再去填寫全年一次獎金收入,然后他兩個一塊兒申報才行。
我年終獎怎么選擇單獨申報,我看見他好像給我直接和工資薪金合并在一起了
可以合并,也可以翻開哪個交稅上按照哪個來。