你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
這個(gè)月如果有50萬(wàn)的無(wú)票收入,然后也準(zhǔn)備繳納稅款,到明年1月份開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以沖減之前那個(gè)50萬(wàn)的一部分嗎?重新做比收入,那這個(gè)20萬(wàn)的收入屬于12月份的,還是一月份的?如果在4月份開(kāi)了一張30萬(wàn)的發(fā)票,可以在四月份沖減這30萬(wàn)嗎?這個(gè)50萬(wàn)的未開(kāi)票收入,可以明年分期到票沖減嗎,因?yàn)椴灰欢髂暌幌伦娱_(kāi)到50萬(wàn)
老師我想問(wèn)一下去年2020年9月到2021年8月我是小規(guī)模企業(yè)的超了500萬(wàn),可是我有一張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了要沖紅,沖紅了之后 就沒(méi)超500萬(wàn),是不是就可以不用升一般納稅人了啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下跨年發(fā)票沖紅,一般納稅人的公司,去年12月收款20萬(wàn),開(kāi)兩張10萬(wàn)出去,現(xiàn)在退款8萬(wàn),也就是有一張發(fā)票部分沖紅沖掉8萬(wàn)可以吧?還有就是部分沖了的話,我23年1月份怎么做分錄吖
老師,有個(gè)新辦的個(gè)體12月開(kāi)了張20萬(wàn)的普票,可是這會(huì)說(shuō)沒(méi)做成要沖紅,當(dāng)時(shí)開(kāi)的時(shí)候也是沒(méi)有合同的(讓其補(bǔ)合同最后也沒(méi)有),外經(jīng)證開(kāi)了未達(dá)到30萬(wàn)沒(méi)有預(yù)繳,開(kāi)了發(fā)票就反饋了,現(xiàn)在1月份了要沖紅,我是不是還是得把去年4季度的稅先交了,1月沖紅了,今年一季度終了再申請(qǐng)退稅呀,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?
教育機(jī)構(gòu)月度如何確認(rèn)收入費(fèi)用和支出
請(qǐng)問(wèn)有一家公司沒(méi)有收入,也幾乎沒(méi)有成本,銀行賬上沒(méi)有進(jìn)出賬,沒(méi)有現(xiàn)金交易,現(xiàn)在目前就是記提每個(gè)月的工資,就是法人夫妻的,但是也沒(méi)有錢發(fā),就是開(kāi)個(gè)手據(jù),收到法人的借款,來(lái)做工資,我就想問(wèn)下,這個(gè)工資還有沒(méi)有必要繼續(xù)計(jì)提,現(xiàn)在也沒(méi)有申報(bào)社保了,因?yàn)橐矝](méi)有錢交了,但是還不能注銷現(xiàn)在。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么辦呢
以2000元為基數(shù),自2024年9月1日參照一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率標(biāo)準(zhǔn)得到的利息是多少?
個(gè)體戶2024年經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅匯算清繳需要補(bǔ)稅1000,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄呢?
計(jì)提及繳納工傷保險(xiǎn)時(shí), 會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險(xiǎn)100 借:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險(xiǎn)100 貸:銀行貨款 現(xiàn)在收到退回工傷保險(xiǎn)20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號(hào)晚上的課沒(méi)找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個(gè)持股人 一個(gè)是個(gè)人 一個(gè)是公司 公司的那個(gè)在2024年4月5日把名字改了 問(wèn)題一:現(xiàn)在我們做2024工商年報(bào)的時(shí)候用改名前的還是改名后的? 問(wèn)題二:2024年3月做2023年工商年報(bào)的時(shí)候他還沒(méi)改名字我用的是之前的名字現(xiàn)在要改回來(lái)嗎?
公司缺成本費(fèi)用票,老板想要找勞動(dòng)派遣公司開(kāi)發(fā)票,其實(shí)并不是真實(shí)業(yè)務(wù),如果做到合同流資金流發(fā)票流三流一致,可以嗎?
請(qǐng)教一下,應(yīng)付利息,應(yīng)計(jì)利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應(yīng)付利息,?非常感謝!
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)單位出納到銀行轉(zhuǎn)賬電費(fèi)給供電局,金額轉(zhuǎn)多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉(zhuǎn),而是退回多轉(zhuǎn)的部分金額,同一個(gè)月發(fā)生的,這樣請(qǐng)問(wèn)怎樣做會(huì)計(jì)分錄
對(duì)應(yīng)的成本也紅沖就可以的。
我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方抵扣了,對(duì)方紅字信息表能開(kāi)出來(lái)部分紅字嘛
你好,認(rèn)證了,購(gòu)買方可以開(kāi)一部分紅字信息表的,之前的分錄怎么做的?如果是購(gòu)買商品的,借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
好的,明白,謝謝老師咯
不用客氣,工作愉快。