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老師請問22年12月我們開具了紅字發票信息表,但是沒有下載上傳開負數發票,然后23年1月申報22年12月增值稅是按實際開票申報,所得稅按減去紅字發票金額后申報,現在23年2月份才把負數發票開出來,我們公司報稅是不是有什么問題,這個問題應該怎么解決

2023-02-06 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-06 15:10

你好 ; 按你實際開票的金額來報稅? ;除非你所屬期內開了負數發票 ;才需要去減去負數發票金額的?

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快賬用戶4290 追問 2023-02-06 15:13

是按實際申報的,當時以為是稅控盤有問題沒有上傳成功負數發票,所以申報22年12月所得稅的時候減去了負數發票的金額,對我們公司是不是有影響?

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齊紅老師 解答 2023-02-06 15:17

你好1;? ? ? ? ? ?你是報好久的稅費;? 你發票是 紅沖的金額是好久開的; 你 本期? 所屬期內開的正數發票金額多少; 這樣好準確判斷;? ?

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快賬用戶4290 追問 2023-02-06 15:22

我們公司是23年1月都已經把22年12月的稅申報了,然后是22年12月應該開具紅字發票,但是12月的時候只開出來了紅字發票信息表,負數發票是23年2月才開出來金額47.7萬,我們申報22年12月增值稅是按200萬申報,企業所得稅是按152.3萬申報

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齊紅老師 解答 2023-02-06 15:27

你好;? ? ?那就不能減去這個負數金額哈? ?

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快賬用戶4290 追問 2023-02-06 15:38

老師我知道申報12月稅的時候不能減去負數,我想問一下增值稅和企業所得稅申報的時候增值稅按200萬申報,企業所得稅是不是也應該按200萬一成本后申報,如果企業所得稅按152.3-成本申報稅務局是不是申報不起,會提示有誤

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齊紅老師 解答 2023-02-06 15:43

你好;? ? ? ? ?是的;要一致數據的? ;? 不然你? ? 會對比有數據差異的??

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你好 ; 按你實際開票的金額來報稅? ;除非你所屬期內開了負數發票 ;才需要去減去負數發票金額的?
2023-02-06
同學,你好 1.需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 不需要 2.要對方今天開具紅字發票出來,你按照負數做
2024-01-31
同學你好 開通負數申報就可以了
2021-02-03
您好 您申報的時候沒有做進項稅轉出?
2020-08-06
你好,你開了紅字發票,直接紅沖收入就可以的,到時候你次月申報的時候填寫你的負數銷售額。
2023-03-16
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