您好,分錄對的哦,資產內部一增一減會計等式不變,這個不對,財務費用和資產在左邊,但他不是資產
假設沒有稅款: 借:其他貨幣資金10 貸:收入 上面這個是會計做的,出納做下面的分錄 借:銀行8 財務費用2 貸:其他貨幣10 另一種是 會計做 借:其他貨幣資金8 財務費用2 貸:收入 出納做 借:銀行存款8 貸:其他貨幣資金8 我認為第二種對,因為如果第一種那么做的話,不就夸大了其他貨幣資金了嗎,我理解的對嗎 出納做的,手續費沒有發票,內部賬選擇哪個
你好,我想問下有一張銀行回單是公戶轉賬給公司法人5000元,備注差旅費,這張回單你是怎么做賬的,是要涉及到其他應收或者其他應付的吧?這張回單會計分錄應該是什么?是不是如果直接拿票報銷就是借管理費用貸銀行存款,如果先借后報銷,就是借其他應收款,貸銀行存款,借管理費用,貸其他應收款,主要是我也不清楚有沒有借款,還是直接報銷,那會計分錄該寫什么?
老師,行政單位 去年支付辦公費,當時錢不夠,發票是5000,會計分錄:財務會計: 借:商品和服務費用4000,貸:一般公共預算財政撥款收入4000 預算會計: 借:財政撥款支出4000 貸:財政撥款收入4000 當時忘記掛賬了, 現在做更正, 會計分錄,借:商品和服務費用1000,貸其他應付款1000,這樣對嗎?
你好老師 公司收到融資租賃款500 會計分錄是 借銀行 借未確認融資費用 貸 長期應付款。之后每期支付融資租賃款。借 長期應付款 貸銀行存款 利息收到發票 借財務費用 貸未確認融資租賃費用 如果想公司融資租賃的公司過渡的話 是不是借長期應付款 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款(租金部分) 借長期應付款 貸應付利息 借應付利息 貸銀行存款(利息部分 )可以這么做嗎
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利