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你好老師,實際操作中23年12月份公司給購買方開了一張專票,但是24年1月份發現金額那里開錯了,需要紅沖發票,那12月份報增值稅時,銷售金額怎么填呢?

2024-01-04 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-04 19:59

還是按照紅沖之前的來申報的

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快賬用戶2613 追問 2024-01-04 19:59

那1月份紅沖之后,1月份怎么填寫申報表

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快賬用戶2613 追問 2024-01-04 20:00

12月份的報表還是按照第一次開的發票填寫是吧

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齊紅老師 解答 2024-01-04 20:05

如果沒有其他的銷售額填寫負數銷售額 是

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快賬用戶2613 追問 2024-01-04 20:43

1月份如果有銷售額,是不是要減掉紅沖的那個銷售額

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齊紅老師 解答 2024-01-04 20:43

是的正數銷售額加上負數銷售額合計申報。

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快賬用戶2613 追問 2024-01-04 20:56

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-04 20:58

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
還是按照紅沖之前的來申報的
2024-01-04
那么1月做原分錄紅沖,按扣除紅沖后的金額申報
2024-02-02
你好 ; 可以手動修改下的
2022-01-10
同學財務做賬就是沖銷原來的分錄,
2023-01-11
對去年的增值稅沒有影響的哈
2023-03-11
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