建議放在24年度匯算清繳中調增
老師,我們2022年賬務處理清理了一部分以前年度支付的錢,金額挺大。 我做的以前年度損益調整科目,沒有影響當年損益,,可這些支付出去的錢,根本就來不了票,我2022年匯算清繳是不也得調增? 可又覺得以前年度的了,調增有意義嗎?
今年收到去年開的發票,去年也沒暫估可以入賬在今年匯算清繳調增嗎?去年匯算清繳沒調增
我之前年度有一個借方的其他應收款1.5萬,實際是支付的裝修款,但是沒發票,今年可以用以前年度損益調整嗎調平嗎
老師,以前年度的暫估成本,企業沒有做匯算調增,稅務也沒有發現,如果今年8月份把進項票開上了,可以沖回暫估嗎?
以前年度付款的費用,好多年都沒有取得發票,可以做一筆以前年度損益調整分錄沖銷掉嗎?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
如果這家公司要注銷,稅務稽查會問嗎
如果注銷,涉及到查賬可能會
那怎么解釋啊
請問一下是什么科目哈
給一家企業代賬,他打錢給別人是以餐費的名義打的
怎么處理啊老師
對方沒給開發票是嗎?
他備注的餐費,他家有好多筆都是這樣
你計入的是什么費用?招待費嗎?還是預付賬款
備注招待費計入的管理費用,備注貨款計入的成本
管理費用和成本都要調增,因為沒有正規的票據入賬
稅務問怎么說啊