您好!不涉及損益沒關系的,涉及損益要調未分配利潤的
老師,請問下去年確認收入未開票的做錯賬,申報增值稅時沒有申報的,現在才發現是多做了一筆,那我沖賬是直接沖紅那筆憑證嗎?還是用以前年度損益調整科目來沖?
老師,我們公司20年有筆費用支出要調出來,是在23年的賬上調以前年度損益調整,還是反結賬到20年去調整呢?因為需要把20的報表改申報了,如果是在23年調的賬,然后又去改20的報表會不會有問題
老師,23年12月有筆賬入錯科目了,但是年結出報表了,可以在24年調整回來嗎?如果在24年調整要做年度損益調整嗎?還是直接紅沖按正確的入一筆就好?
老師請問下23年7月預付了3000運費,但是收到發票是1月的,也就是這筆費用是23.7到24年1月的,但是沒有入賬到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何調整年報,哪個科目要調整這2000元?我更改23年財報和在24年走以前年度損益,去年憑證出了和已結賬我不想改了,可以么?
老師,我咨詢一下,我們2023年的勞務費多記了600塊錢,2024年發現這個問題了,在2024年沖回的話可以不通過以前年度損益調整,直接通過費用調整嗎?如果直接通過費用調整,是吧那筆憑證全額紅字沖了在做一筆正確的,還是可以直接把多記的差額沖回
老師,問一下我22年暫估的成本分錄是借庫存商品-暫估49600貸應付賬款_暫估49600借主營業務成本4900貸庫存商品49600今年收到了進貨發票50425怎么沖22年的分錄?分錄老師寫一下
老師好請教一下小規模24年9月到現在支出也沒開發票除了納稅調增還有啥單據能替代發票嘛
老師你好,小規模納稅申報,,季度收入多少
老師好,小規模銷賬稅額轉出是借銷項貸政府補貼營業外收入嗎
請問一下財務軟件中樣表設置公式里面的&KMV是什么意思 還有結尾是LJ,LD,CJ,NJ代表什么
老師,增值稅申報表,應該填到貨物銷售額,主表填到勞務銷售額了,是不是申報表必須要更正一下,稅款已經繳納了
一般納稅人銷售蔬菜是免增值稅嗎
個稅已申報,個稅已經代扣代繳,現在發現應發工資有變動,怎么辦?
老師就是一個小規模公司,是一個農業公司,他們在園區管委會那里租的房子在轉租給我們,去年的租金發票一直沒有開給我們,我叫他們財務開發票給我們,他們財務說他們開不出來這個發票,原因是他們在園區哪里租房子的時候就規定不能轉租,現在轉租給我們了,我們還是可以找他們開發票嗎?如果他們開發票給我們了,就是轉租給我們的房東需要交哪些稅?分別稅率是多少啦?
老師,食品電商公司,是一般納稅人,現在報一季度的稅時企業所得稅稅率是多少
是主營業務收入的掛到了應收賬款
這個要調整的,涉及損益了
怎么做呢?老師 所有分錄是什么?
借:以前年度損益調整,貸:未分配利潤,是這個呢
借:主營業務收入 1 貸:應收賬款 1 借:以前年度損益調整 1 貸:未分配利潤 1 這是調整的所有分錄對嗎?
你們去年的賬是怎么記的呢,是不是寫的借:銀行存款,貸:應收賬款了,這個應收本來是不存在的,所以借:應收賬款,貸未分配利潤,不能借主營業務收入了,這樣就使得今年利潤少了,這個就可以不通過以前年度了,不然應收不好沖掉了
去年是 借:應收賬款 1 貸:應收賬款 8(這里是主營業務收入的,不小心入到應收賬款) 應交稅費-增..(銷項稅)2
這個就相當于這筆沒有做賬了,借:應收賬款(代表去年貸錯的應收賬款沖回來),貸:以前年度損益調整(代表去年少記的主營業務收入追溯調整回來),和我說的那種情況分錄一樣的,反正不能沖回收入了
好的,就是只需要老師這一筆分錄就好對嗎?借:應收賬款 1 貸:以前年度損益調整 1
對的,這筆就可以了,如果錢收到了話,應收賬款改成銀行存款
未收到款的,好的謝謝小澤老師
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