你好 所得稅申報了嗎
請教個問題 2019年的汽車發票金額在1萬多。還有在2019年底少計提了年中獎,在2020年1月發放了這筆少計提的年中獎。這2筆在2020年憑證做的借方科目是以前年度損益調整,那這2筆費用在申報匯算清繳時可以納稅調減嗎?還是只能沖減未分配利潤
老師,請問下去年確認收入未開票的做錯賬,申報增值稅時沒有申報的,現在才發現是多做了一筆,那我沖賬是直接沖紅那筆憑證嗎?還是用以前年度損益調整科目來沖?
老師你好,我們公司去年虧損了很多,但是去年有一筆成本,現在對方要把發票紅沖,請問我現在這么做賬對嗎?還是需要調整去年的納稅申報表?
老師您好,現在發現去年12月有筆賬做錯了,現在想做一筆,借:應交稅費-應交增值稅(進項),貸:管理費用紅字,現在可以直接這樣做嗎,還是需要調整以前年度損益?申報沒有錯,賬做錯了。
請問我現在匯繳填報表,看的所得稅賬面和申報底稿有差,看的是21年有筆分錄做錯了,那現在是是在22年直接沖,還是用以前年度損益調整科目,
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄?。?/p>
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
所得稅有申報,增值稅沒申報
所得稅有申報,增值稅沒申報
但是申報了所得稅,由于以前年度虧損彌補了
用以前年度損益調整的