你好!跨年調整損益類科目需要通過以前年度損益調整科目
老師,請問下去年確認收入未開票的做錯賬,申報增值稅時沒有申報的,現在才發現是多做了一筆,那我沖賬是直接沖紅那筆憑證嗎?還是用以前年度損益調整科目來沖?
賬里面增值稅少計提了千把塊錢,已經結賬不能修改了,報稅我就按照正確的報,那我直接把多交的記在當月的營業稅金及附加里面可以嗎…特別是現在還跨年了,要通過以前年度損益調整這個科目嗎?請老師寫下分錄,謝謝
老師,在做企業所得稅匯算清繳,21年年末做了一筆管理費用-餐費5318,這筆款發票要不回來了,這22年年初通過以前年度損益調整了分錄,在填寫期間費用明細表中-業務招待費直接21年末的賬載金額減5318,還是調減在納稅調整項目明細表中扣除類調整項目的其他?
老師你好,我公司今年發現,去年多計算材料費2000元,并且支付給了供應商,今年供應商把2000元退回來了,請問我怎么做賬?是通過調整以前年度損益,還是直接沖紅今年的制造費用?如果是調整以前年度損益,那么會計分錄是什么?如果是沖紅今年的制造費用,那么會計分錄是什么?
老師你好,我公司今年發現,去年多計算了材料費2000元,并且支付給了供應商,也已經計入去年損益,今年供應商通過銀行把2000元退回來了,請問今年我如何做賬?是通過調整以前年度損益,還是直接沖紅今年的制造費用?如果通過調整以前年度損益,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅制造費用,那么會計分錄又是什么?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
金額小也得通過這個科目嗎
你好!是的,否則有一定的查賬風險