借管理費用貸預付賬款、其他應(yīng)付款,個人 借其他應(yīng)付款,個人貸銀行存款
請問老師,我司之前租的廠房我們在11月已經(jīng)搬出來了,但是廠區(qū)變壓器之前是我司的,在12月份才轉(zhuǎn)售,11月有其他工廠搬進去用電,他們預付了8萬給我司(當時做了借銀行存款,貸預收賬款),現(xiàn)在11月賬單出來了,我司也把錢轉(zhuǎn)給供電局了,付款及收到發(fā)票該如何做賬
你好老師:我們2、4、6月預付了每個月租金8293元共24879元辦公場所房租費,當時借:預付帳款,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到專票23694.29,稅額1184.72,共24879元這樣記可以嗎
老師,房屋租金,之前按月計提做到管理費用了,做了6個月18000元,但在12月對方開了一張發(fā)票過來寫的是24.1-24.12月的房租,明年一整年的36000元,那這張發(fā)票我能一次做在23年12月賬上?現(xiàn)在補做18000元,之前已經(jīng)做了18000元,借管理費用18000貸其他應(yīng)付-法人18000元嗎?怎么做合適呢?
你好老師,我們之前在工地現(xiàn)場臨時租我當?shù)卮迕竦姆孔樱總€月付款時我當時是記了借銀行存款,貸:預付賬款,租了5個月,現(xiàn)在不租了,共花費4500元,當時村民同意幫我們代開發(fā)票的,現(xiàn)在他們不開了,但是這筆費用在預付賬款中,我年底是不是要將它劃入哪個科目才合適
你好老師,我之前預付了9、10、11月的房租費給房東,每月8293元,共24879元當時記了借:預付賬款24879元,貸銀行存款。現(xiàn)在1月份房東把12月的房租費也一起開了共4個月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我一月份才記這筆發(fā)票的賬,現(xiàn)在這個發(fā)票我要如何記賬?
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當月簽訂了一份250萬的合同,銷售發(fā)票按實際發(fā)貨的時候開,這份合同的印花稅下個月得按250萬報呢,還是按開發(fā)票金額交印花稅?
個稅手續(xù)費返還,營業(yè)外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業(yè)外支出固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入什么科目
跨月的紅字電子發(fā)票,需要對方在電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)確認嗎
老師,達人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達人,我們可以按照扣完的貨款確認收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結(jié)算業(yè)務(wù)申請書,那么去銀行購買支票和結(jié)算業(yè)務(wù)申請書的是放在管理費用還是財務(wù)費用呢
購買財務(wù)軟件的發(fā)票 專票 能作為進項票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個資產(chǎn)折舊攤銷表沒有自動勾選上,我記得去年沒自動勾選,申報時又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(chǎn)(公司沒有固定資產(chǎn))那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風險掃描直提交申報了就
工商年報上的財務(wù)數(shù)據(jù),是根據(jù)24年12月的財務(wù)報表來填嗎,還是根據(jù)匯算清繳的數(shù)據(jù)來填阿
老師:我12月份那筆8293股東墊付的錢我們公司帳還沒轉(zhuǎn)她.我12月記帳的話發(fā)票已經(jīng)收到,只是這個8293要如何記帳
借管理費用,貸其他應(yīng)付款。
老師,這樣記對嗎
好,對方給你開的是專票嗎?如果是的話,這個帶認證放到借方。
老師,改成這樣子,對嗎?
對的,是的,是這么做的。