你好,收到發票是可以么入賬的
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發生的以下情況,1、未收到租賃發票,先付款的分錄 借:預付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發票仍未收到,每月需要預提 借:管理費用 15500 貸:其他應付款--預提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發票后 借:待攤費用 18600 其他應付款-預提費用18600 貸:預付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發票 借:其他應付款--預提費用 37200 貸:預付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
你好:老師:我們公司是-般納稅人,買了一臺地磅,3月份付了訂金3萬,我當時記了:借:預付帳款地磅押金3萬,貨銀行存款,這個月付了尾款47000元,我也收到了專票:金額77000元,金額68141.59元,稅:8858.41元,請問現在怎么寫會計分錄
你好老師:我們2、4、6月預付了每個月租金8293元共24879元辦公場所房租費,當時借:預付帳款,貸:銀行存款,現在收到專票23694.29,稅額1184.72,共24879元會計如何做帳
你好老師:我們2、4、6月預付了每個月租金8293元共24879元辦公場所房租費,當時借:預付帳款,貸:銀行存款,現在收到專票23694.29,稅額1184.72,共24879元這樣記可以嗎
你好老師,我們之前在工地現場臨時租我當地村民的房子,每個月付款時我當時是記了借銀行存款,貸:預付賬款,租了5個月,現在不租了,共花費4500元,當時村民同意幫我們代開發票的,現在他們不開了,但是這筆費用在預付賬款中,我年底是不是要將它劃入哪個科目才合適
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉,勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本
老師,我看代賬公司把餐飲業的工資做到了勞務成本,然后為了防止成本倒掛,勞務成本一直都沒有結轉過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現成本倒掛,沒什么風險吧
甲公司與乙公司共同經營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務)甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務這塊有風險嗎.稅務應該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業務電子章怎么做?我們有實物的業務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同