同學,你好 8月更正申報增值稅申報表,把這筆收入做進去
您好,老師。請教一個問題,企業是小規模,開票稅率應該是3點的。我11月和12月各開了一張發票,現在1月要對做增值稅季度申報時才發現11月和12月開的發票的稅率是5,那現在增值季度申報該怎么填?11月和12月的發票誤開5點的,現在又該怎么做?是重開發票嗎?
老師,我們是小規模商貿企業,8月份籌建期,9月開始購買商品配送,貨款10月份才收得到,9月份供應商開了一張發票來,其他的發票10月份供應商才開來,9月我們沒有開出發票,請問下增值稅和企業所得稅該怎樣填收入
你好,老師,小規模企業一季度的時候開了一張15萬的發票,不用交增值稅的,以后到現在七月份都沒有開過發票,但是前期的會計把這張發票做了預收賬款,他沒有做主營業務收入,導致一季度申報的時候增值稅有這筆收入,但所得稅沒有,二季度也是這樣申報的。 現在稅務系統里有一個提醒,說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配,該怎么辦?
老師你好,我是一個小規模納稅人,季度申報增值稅,在6月誤開了發票3萬元,當時沒有作廢,就在7月份開了負數發票3萬元,8月份沒有開票,9月份開正常發票3元1千元。請問現在申報的數據應該是多少?
老師我們是民非企業,3月份開了張1000元發票的小項目,沒收到錢,做漏了,報完稅才發現,我們沒有無票收入,增值稅是根據開票金額申報的,就是賬做漏了,企業所得稅就沒沒有這筆了。現在這個項目做不成了,5月開了紅沖發票,我是想著做不成了,收入費用沒有變化,可以直接在5月份直接在一個憑證里做開票時和紅沖時的賬務處理嘛?
老師,您好!公司夠買東西,付錢給總公司,經銷商出貨給我們開發票,這個怎么入賬呢?
老師,我們注冊資本 300 萬全部到位的情況下減資到 100 萬,對外沒有債權債務問題,請問這個減資需要繳納什么稅嗎
公司收到90%貨款的銀行承兌匯票,如何做賬?發票已經全額開具。
開發票比如說是藥類,需不需要開明顯?
A公司對公賬戶打給B公司對公賬戶款,問:B公司對公賬戶款以何名義正常如何出來呢?
出口鑄鐵井蓋7325109000.,報關單上是照章征稅,稅務局說不退稅
老師,2024年買的樹枝 枝丫木材等,由于沒有做好保護措施,淋雨發霉無法售賣,這樣的話怎么做賬務處理?需要什么備查資料?
我是小規模納稅人,一般情況肯定是開普票的且月度銷售額肯定在10萬以內,那我做賬的時候銷售商品不是也開了普票嗎,那我需要做應交稅費,增值稅,銷項嗎?比如我賣了10個 硒鼓,開普票,金額是600,稅額是50,價稅合計650,那我做賬是借:應收賬款650 貸:主營業務收入600 應交稅費,應交增值稅,銷項稅額50 是這樣做嗎
這個 b 選項算出來不含增值稅的銷售額??消費稅稅率是消費稅的應納稅額嗎
實際的發生的壞賬損失,需要結轉到本年利潤嗎?
增值稅申報是正確的,現在是數電票了。錯誤的是所得稅,漏報了
同學,你好 那你所得稅申報表更正申報
更正所得稅申報要繳滯納金咯?財務報表也要重新申報嗎?
同學,你好 可能存在滯納金
謝謝老師
不客氣,祝工作順利