同學(xué)你好,b選項(xiàng)是算的消費(fèi)稅的金額。
某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,銷售高檔化妝品不含稅銷售額23000元,消費(fèi)稅稅率是15%,計(jì)算商場(chǎng)應(yīng)交的消費(fèi)稅金額。
求消費(fèi)稅有不含增值稅的銷售額的用銷售額×消費(fèi)稅率,沒有銷售額的用組成計(jì)稅價(jià)格×消費(fèi)稅率嗎
,2019年8月,生產(chǎn)銷售一批應(yīng)稅消費(fèi)品,取得含增值稅銷售額33372元,已知增值稅征收率為3%,消費(fèi)稅稅率為10%,計(jì)算甲公司生產(chǎn)銷售該批應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額的下列算式中,正確的是()
甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人。8月,生產(chǎn)銷售一批應(yīng)稅消費(fèi)品,取得含增值稅銷售額33372元,已知增值稅征收率為3%,消費(fèi)稅稅率為10%。計(jì)算甲公司生產(chǎn)銷售該批應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
計(jì)算消費(fèi)稅的時(shí)候,為什么有的是用不含稅金額??消費(fèi)稅稅率。有的是用(1-消費(fèi)稅稅率)??消費(fèi)數(shù)稅率?
老師,勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)不掉,因?yàn)槭杖胩伲儋Y產(chǎn)負(fù)債表存貨顯示,注銷的時(shí)候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,又隱瞞收入,比如這個(gè)人工勞務(wù)成本就一直在賬上掛著,是在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨顯示,那注銷的時(shí)候這個(gè)存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機(jī)場(chǎng)大巴25元到酒店,沒有車票要開發(fā)票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報(bào)的時(shí)候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關(guān)稅通過稅金及附加核算嗎
支付法院裁決的勞動(dòng)工資,怎么記賬
老師你好,24年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào),利潤有變,24年所得匯算已申報(bào),24年4季度所得申報(bào)還需要更正申報(bào)嗎,謝謝
截止到今天還能開多少票?假如能開10萬。就是真的開完10萬后,就不用交稅了?是這意思嗎
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對(duì)方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個(gè)稅錢,應(yīng)該給對(duì)方開多少發(fā)票
分公司非獨(dú)立核算,有開票收入,但沒有成本,收入可以匯總在總公司繳納季度所得稅嗎?
消費(fèi)稅的金額不就是消費(fèi)稅的應(yīng)納稅額嗎,也就是銷售費(fèi)應(yīng)該交多少稅
消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,實(shí)行從價(jià)定率的消費(fèi)稅應(yīng)納稅額=不含增值稅銷售額*消費(fèi)稅比例稅率
那我一開始問你的也沒錯(cuò)呀?這個(gè) b 選項(xiàng)算出來不含增值稅的銷售額??消費(fèi)稅稅率是消費(fèi)稅的應(yīng)納稅額嗎
前面那一部分沒乘以5% 是不含增值稅的銷售額
是的 沒有問題的,消費(fèi)稅的金額就是應(yīng)納稅額
你說的消費(fèi)稅的金額是??5% 后算出來的這個(gè)數(shù)字吧?就是應(yīng)納稅額 也就是要交的消費(fèi)稅對(duì)吧?
是的,理解的沒有問題
如果這題是算增值稅是需要乘以13% 的,算出來是增值稅的銷項(xiàng)稅額對(duì)吧?
如果是計(jì)算銷項(xiàng)稅額,手續(xù)費(fèi)是價(jià)外費(fèi)用,一并計(jì)入銷售額。銷項(xiàng)稅額=((226000+33900)/1.13*0.13=29900元,你說的沒有問題