是的,就是那樣做賬就行
老師小規模做賬做收入時,還用價稅分離嗎。我開了11.5萬的普票。分錄是 借:應收帳款11.5萬 貸:主營業務收入_營業收入11.5萬還是 貸:主營業務收入_營業收入113861.39 應交稅費應交增值稅銷項稅額1138.61 哪個對呢
老師,小規模納稅人主要是做汽車維修的,開了一張專票,我做分錄的時候是借應收貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅嗎 還是主營業務收入的金額是發票的加稅合計? 稅額10.89
老師您好,小規模納稅人, 因為給對方多開了一張增值稅普通發票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數發票了) 當時開正數發票的時候是 借:應收賬款2260元,貸:主營業務收入-物業費2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額22.38元, 開負數發票的時候分錄是:借:應收賬款 負數2260元,貸:主營業務收入-物業費 負數2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數22.38元, 由于紅沖的這個發票是普票,它影響了我財務報表中應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個應交稅費轉回去,使它不影響我專票的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額?
提問:老師,小規模納稅人,做主營業務收入的時候,如果開了普票,就直接借:應收賬款,貸:主營業務收入;如果是專票,就借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅銷項。是這樣嗎?
老師小規模納稅人,當月開普票超過30萬增值稅全額繳納,做會計憑證的時候發生業務的憑證已經做了借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,那當月結轉時候要做結轉增值稅 借:應交稅費—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅嗎?
老師,是不是一次采購大額的婚紗按3年攤銷,如果每月采購幾件就一次計入成本啊
從公司公賬上一次性轉40000給一個人,有風險?怎么轉沒風險?
老師,月底最后一天可以打印數電發票里的統計表了嗎?發現我今天打的數是不對的,我開了2張發票了,統計表只有一張!哪里出問題了,征收率那份。月初需要數電發票打印進項和銷項進行報稅做賬
2024年,為了延緩所得稅繳納而做的暫估,假如次年5月后期會取的發票,2024年匯算清繳要怎么做,憑證要怎么調,做?假如后面無法取得發票,要怎么進行賬務處理和報表申報
銷售拿來的報銷單上差旅費是400元,但是附件發票是一張500元的油票,專票。那做賬的時候進項稅額是要全額按照發票上的來嗎?可以全部抵扣嗎?
老師個稅一年按6萬扣完后,次月接著可以扣5000嗎?
食堂里用的液化氣去管理費用福利費嗎
沒有發票,只有收據可以做賬嗎,不超過500,個人報銷怎么做賬,分錄怎么做
不是本公司員工,可以在公司借款嗎。五萬之內
老師,我們是跨異地做項目。那個地方給我們核定了個人所得稅。但是我們實際是跟另一個公司合作。然后我們公司的人沒有真正在那邊的。我們開發票給我們的上游。然后另一個公司再開發票給我們。這種申報個人所得稅應該怎么報 報沒有人員嗎?
那我有個疑問,因為我是小規模嘛,月度10萬以內是免增值稅,但是如果10萬以內開了專票,專票是不免增值稅的,普票是免的,那我現在開普票也做了增值稅銷項,開專票也做了增值稅銷項。到時候季度交稅的時候能稅務局能分得出這個錢嗎
自己月末統計專票和普票各開了多少金額就行