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老師小規模納稅人,當月開普票超過30萬增值稅全額繳納,做會計憑證的時候發生業務的憑證已經做了借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,那當月結轉時候要做結轉增值稅 借:應交稅費—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅嗎?

2024-01-09 07:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-09 07:17

不結借應交稅費應交增值稅銷項 貸銀行存款 繳納做這個

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快賬用戶2739 追問 2024-01-09 09:09

就是小規模不管繳不繳增值稅,當月計提的時候不做這個結轉,繳納才做對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 09:11

對的是的,他不用計提啊,他直接做支付就行。

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快賬用戶2739 追問 2024-01-09 10:28

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-09 10:30

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
不結借應交稅費應交增值稅銷項 貸銀行存款 繳納做這個
2024-01-09
你好,是的,是這樣的。
2022-07-31
你好對的 是這么做的
2022-07-30
您好 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸方紅字 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸方藍字
2021-02-26
?你好 ;? ? 你意思是進項稅暫時不抵扣? ;? 直接用 產生的銷項稅去繳納 。 是可以的??
2022-04-18
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