你好,你不開了就可以打了。你這個估計應該是選擇的類型不對。
請問我昨天勾選抵扣了發票,但是沒有點擊申請統計和確認統計,今天因其他原因進不去增值稅綜合服務平臺,但是我的增值稅申報表里面已經有了進項的數據,然后我就按正常申報了,那再進去申請統計只能到下月初嗎?那會對我的這一次申報有什么影響嗎?
9月份供應商要求退一張幾個月前的票,但已經抵扣了,我司于9月給對方開了紅字信息表,后來對方10月份才開出負數發票過來,現報9月份的稅的時候發現稅局系統顯示本月有紅字發票,金額為這張發票,但是這張發票的開票日期卻是10月的,請問我需要在9月做賬嗎?做好像沒附件說不過去,不做進項稅額轉出科目又和稅局的系統對不上
@科新會計?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統里1月份的正數發票沒有,3月紅沖的負數發票有里,然后這一年下來,系統最后的累計數是減去紅沖數額的,可我做賬的系統里只算肯定把電子稅務局系統里沒顯示的正數發票做進去了,然后這樣下來,我一年的累計數就是系統里沒帶出來的正數發票和紅沖發票低掉了,累計數就是除過這兩張發票的累計,這樣我電子稅務局的累計數和做賬系統不一致,差一個負數發票,我該怎么做@科新會計?
@科新會計?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統里1月份的正數發票沒有,3月紅沖的負數發票有里,然后這一年下來,系統最后的累計數是減去紅沖數額的,可我做賬的系統里只算肯定把電子稅務局系統里沒顯示的正數發票做進去了,然后這樣下來,我一年的累計數就是系統里沒帶出來的正數發票和紅沖發票低掉了,累計數就是除過這兩張發票的累計,這樣我電子稅務局的累計數和做賬系統不一致,差一個負數發票,我該怎么做@科新會計?
老師,取得的進項票,進項稅我全部都計入了應交稅費-待認證進項稅科目里了。每月認證多少再做待認證轉進項稅的分錄。今天發現我記賬軟件上的待認證進項稅和系統里實際待勾選的發票,有5000多的差額。查到是22年12月份上游多開進來一張發票。對方可能開錯了,忘記作廢下又重新開了張。導致系統和我的賬不一致。由于時間太長采購也聯系不上他家了。請問我能勾選嗎?和賬不一致要怎么調整呢?
老師,我們銷售的商品里面有陶粒,混凝土,礦粉,老板只是想開混凝土的完稅證明可以開嗎?就是只顯示混凝土出來,還是開完稅證明只能開整體的增值稅的
老師,股東讓算一下籌建期墊支的營運資金 安出資比例攤,這個怎么算 ??
老師您好,轉讓的股權金額是多少?是哪個數啊
麻煩請詳細講解下該題
有個員工是2月離職的,這個人有提成,我如果給他直接發是不是個稅申報要改,但是沒法改,他不在咱們系統,需要正常對公發她嗎
老師,我這代辦里每個月都有房產稅和土地增值稅,但是,更新之后稅費種認定里沒有房產稅和土地增值稅,為什么每個月待辦里面會有?我是個體工商戶
請問稅務登記的財務負責人可以寫法人嗎?
一般納稅人沒有勾選的進項怎么入賬,分錄是什么。
您好題庫怎么看不了,能不能解決
這個分路一合并,我還欠老板的錢嗎?