?你好; 你紅沖了之后; 那么你紅沖后? ? 應(yīng)該是稅額會(huì)負(fù)數(shù)的; 你 沖的金額比你? ?開的 稅額金額大的 ;? 你會(huì) 借方有余額的? ?
老師好,請(qǐng)問(wèn)紅沖的發(fā)要分錄如下是否正確 開票時(shí):借:應(yīng)收賬款 50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10 紅沖時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10 貸:應(yīng)收賬款 50
小規(guī)模納稅人12月31日增值稅免稅。想要確定一些無(wú)票收入。我這做法是否正確? 1、確定無(wú)票收入時(shí),借:應(yīng)收賬款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100(此時(shí)不計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅可以嗎? 2、后期開票時(shí), ①先沖要開票的那部分金額,借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))-30,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))-30 ②開具專票時(shí),借:應(yīng)收賬款30 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)0.87
你好 老師,我6月份紅沖了一筆發(fā)票,分錄也做了,稅額是負(fù)數(shù),因?yàn)闆](méi)有超過(guò)征稅額度,沒(méi)有增值稅;我怎么把分錄做平呢?紅沖的分錄已做:借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù) ) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù) ),后面應(yīng)該怎么把稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人, 因?yàn)榻o對(duì)方多開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數(shù)發(fā)票了) 當(dāng)時(shí)開正數(shù)發(fā)票的時(shí)候是 借:應(yīng)收賬款2260元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額22.38元, 開負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候分錄是:借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)2260元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi) 負(fù)數(shù)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個(gè)發(fā)票是普票,它影響了我財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)回去,使它不影響我專票的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下發(fā)票紅沖賬務(wù)處理是這樣嗎?1、紅字發(fā)票賬務(wù)處理: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 數(shù)字部分都是負(fù)數(shù)) 2、開具發(fā)票會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù))
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動(dòng)產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動(dòng)產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每?jī)赡晗M(fèi)者價(jià)格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動(dòng)產(chǎn)用于行政管理部門,該不動(dòng)產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒(méi)有殘值,采用直線法計(jì)提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄.
老師收到中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司的醫(yī)療保險(xiǎn)會(huì)計(jì)
老師收到人保醫(yī)療保險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄
收到城鄉(xiāng)大病醫(yī)療賠款會(huì)計(jì)分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)易確認(rèn)式通用報(bào)表帶出的工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)繳納了本月怎么做會(huì)計(jì)分錄
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怎么聯(lián)系到大同財(cái)會(huì)院校的招生辦
老師,公司購(gòu)買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來(lái)支付車貸的公司名稱不是同一個(gè),怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點(diǎn)資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問(wèn)題了,可以暫時(shí)不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
不是的,紅沖的金額和對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票金額是一致的, 我的意思是 怎樣才能讓紅沖的這筆普票的負(fù)數(shù)稅額,不影響我的專票稅額?
你好;? ? 你紅沖后; 你專票的是自己開的嗎 ?開的話? 就可以抵減這部分? 稅費(fèi)的 ;? ??