在3%里面填寫 稅額和發票是一致的,修改下銷售額 紅沖之前的,開正確的額就可以
您好,老師。請教一個問題,企業是小規模,開票稅率應該是3點的。我11月和12月各開了一張發票,現在1月要對做增值稅季度申報時才發現11月和12月開的發票的稅率是5,那現在增值季度申報該怎么填?11月和12月的發票誤開5點的,現在又該怎么做?是重開發票嗎?
老師你好,我是一個小規模納稅人,季度申報增值稅,在6月誤開了發票3萬元,當時沒有作廢,就在7月份開了負數發票3萬元,8月份沒有開票,9月份開正常發票3元1千元。請問現在申報的數據應該是多少?
老師,我們是小規模納稅人,11月給客戶開了一張普票,12月發票發票沒填備注欄,重開了一張給對方,現在要把11月的發票紅沖,為什么在紅字申請點不動銷售方申請啊
老師,我公司11月是小規模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請問填1月增值稅申報表時怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
有張差額發票,應該開5個點,但是開成了6個點,現在跨月了才發現,那我申報增值稅的時候應該怎么申報呢?
老師,那比如我們是土方建筑勞務分包方,我們開差額納稅發票,除了扣除分包款,還可以扣除我們自己員工的工資嗎?比如食堂,辦公室的
老師,比如勞務派遣公司差額扣除部分是只可以扣除派遣人員的工資還是辦公室管理人員的工資都可以扣除啊
公司的一個客戶,現在已經不發生業務了!但是客戶想往我公司開5000萬的承兌匯票,我公司把承兌開給另一家,另一家到時候把款以銀行存款的方式退給我公司,我公司再把款退給客戶。走一圈,但不發生業務,稅務和銀行這塊有什么風險嗎
向村委會租賃土地應開什么發票
廣州公司注冊后,稅務登記可以線上辦理嗎?還是需要到現場辦理
老師,公司跟末公司合作,根據對方的銷售業績給予銷售提成,請問對方要開什么發票給我們,我們賬務處理要怎么做?
通行費發票稅額可以抵扣嗎
如果企業處于歇業期間,能否遲點再辦理銀行備案
老師差額征收全額開票,是不是扣除額就是價稅合計與取得發票開的是幾個點的稅率沒有關系,
老師,公司是一般納稅人,中外合資企業,公司注冊地在廣西,我們在云南,報稅在云南能報嗎?要不要每個月跑廣西報?