您好,預收賬款是收到款的時候納稅義務就已經發(fā)生了,所以稅務局要求確認收入是正確的。您必須先預交增值稅。
公司是混合行業(yè),經營工程,環(huán)保設備銷售,軟件開發(fā)等行業(yè)!對甲方預先開票,實際貨物未交付,我公司也暫未采購!請問,收入何時確定?還有開票后就要確認增值稅納稅義務嗎?如果不開票,只是預收甲方貨款,貨物也未采購,未發(fā)出!純粹預付款!增值稅納稅義務什么時候發(fā)生?
小規(guī)模建筑公司項目剛開工就收到甲方的預付款,連續(xù)3個月都有工程款20+20+20=60萬進來,但是甲方沒讓開發(fā)票給他,10月份申報的時候要預交增值稅嗎?是不是還不能確認收入吧,等真正開了60萬發(fā)票再確認收入嗎?
小規(guī)模建筑公司項目剛開工就收到甲方的預付款,連續(xù)3個月都有工程款20+20+20=60萬進來,但是甲方沒讓開發(fā)票給他,10月份申報的時候要預交增值稅嗎?是不是還不能確認收入吧,等真正開了60萬發(fā)票再確認收入嗎?
老師,您好!剛剛成立的建筑公司,現(xiàn)在接了個2000萬的工程,就申請了一般納稅人,甲方也是這兩個月陸續(xù)打了合計80萬給公司,工程也開工了,但是甲方沒要求要開票,一般來說就收到預收款,肯定要預交增值稅,現(xiàn)在快到年底了,如何一直不開票,該怎么處理
老師,您好,我們是建筑公司,預收了200萬工程款,票也開出來了,增值稅已經確認收入,也交了稅,我想問一下所得稅需要確認收入嗎?我們是預收款,活還沒開始干?謝謝!
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業(yè)給法人發(fā)的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統(tǒng)入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現(xiàn)金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現(xiàn)在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?
老師勞務成本不結轉,稅務也發(fā)現(xiàn)不了我結沒結轉吧,與其這么麻煩我一次把人員工資計入費用可以嗎比如餐飲業(yè)或者婚慶公司
那可以預交1%的增值稅嗎?是同城沒跨區(qū)。
您好,具體預交的金額行業(yè)不同稅率也是不同的。
我們是小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人是按照1%交。
之前預收是,分錄是借銀行,貸預收賬款,請問預交后分錄怎么寫,老師
預交時: 借:應交稅費——預交增值稅貸:銀行存款 月末結轉時: 借:應交稅費——未交增值稅貸:應交稅費——預交增值稅
預交是不需要計提的嗎
您好,不需要的,您在預交的時候直接做我發(fā)的那個分錄就可以了。
噢,那賬上不需要確認主營營業(yè)收入了嗎?賬上是虧損確認了收入虧損得就少點??,還是說等后面開發(fā)票出去再確認收入。年底了虧損大了稅務局又要說
您好,賬上是暫時不需要確認收入的。等開票后再確認收入。
好的,謝謝老師安心解答
不客氣,很高興能幫到您。