同學你好 先做預收賬款哦 預收賬款要預繳增值稅
老師,您好我想問一下,我們公司三月份的收入,當時我已經確認了收入,掛了應收賬款,增值稅也申報了。但是我們現在才收了錢開了票,做賬我沖了應收,請問增值稅申報怎么填寫呢?
老師,您好,我是被掛靠建筑公司一般納稅人,2021年12月上級要求我們幫完成任務,預交增值稅20萬,收入2222222元,申報表一我填在未開票欄,請問要確認收入嗎?企業所得稅也要確認這筆收入嗎?成本?
老師您好,公司預收了200萬的貨款,但是貨物還在我們公司,所屬權未發生改變,也沒有開發票,像這種我們應該在什么時候確認增值稅
老師,我們公司是做影視制作的,先收了預付款確認了增值稅收入,項目是按周期完成,所得稅收入確認與增值稅不一樣,這樣的文字模版有嗎?能提供一下嗎,謝謝
老師,早上好!我想問一下,我的發票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當月確認收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認收入(1.如果發票未開,產品未送,但是貨款已收完---做預收或應收不能確認收入) 2.發票已開,貨款也已收入,但是產品未發給客戶,我需要當月確認收入嗎?以上內容,請回復!謝謝!
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那所得稅呢,所得稅確認收入嗎?老師
這個不需要確認收入
但是,增值稅報表和所得稅報表就不一致了,回頭稅局查到,我們要怎么解釋呢
我們需要提供什么資料呢
增值稅是預繳呀 也沒確認收入呀
好的,明白了
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝