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老師,您好,我是被掛靠建筑公司一般納稅人,2021年12月上級要求我們幫完成任務,預交增值稅20萬,收入2222222元,申報表一我填在未開票欄,請問要確認收入嗎?企業所得稅也要確認這筆收入嗎?成本?

2022-02-23 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-23 09:26

你好; 你們是? 開票出去了嗎? 開票出去了? 就得做收入報稅? 要涉及企業所得稅的??

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快賬用戶5686 追問 2022-02-23 09:32

沒有開票

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齊紅老師 解答 2022-02-23 09:34

?你好;? 沒有開票的話 ; 你增值稅要報的? ? ?先預繳了 。? 到時 你企業所得稅 先不報? ?如果不符合收入要求的??

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快賬用戶5686 追問 2022-02-23 09:38

主營業務收入也不需要確認這筆收入是吧?

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齊紅老師 解答 2022-02-23 09:42

你好;? 是的。? 先不確定的。 你們只是按? ?異地項目預繳稅費? ?

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你好; 你們是? 開票出去了嗎? 開票出去了? 就得做收入報稅? 要涉及企業所得稅的??
2022-02-23
你好,實務是可以這樣做的。
2021-01-10
同學你好 這個直接沖減就可以了 反正是小規模
2021-04-13
你好,同學。建議你80萬元,按無票收入確認入賬,增值稅申報表在12月按無票收入申報,這樣才能享受小規模納稅的征收率計算增值稅。日后變為一般納稅人后,對方需要開發票話,才可以與稅務局協商按當時小規模納稅人享受的征收率開票。
2024-01-14
可以不用,這個我早期問稅局說年報是對就可以,季報所得稅和財務報表可以不需要更正,
2020-11-28
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