你好; 你們是? 開票出去了嗎? 開票出去了? 就得做收入報稅? 要涉及企業所得稅的??
老師好,請問我們5月是一般納稅人,6月轉為小規模。5月預收5萬元未按6%稅率確認收入,在6月已按1%開票并確認收入。現在要去大廳更正5月和6月申報表,請問增值稅報表和附加稅更正了,財務報表和所得稅報表需要更正嗎?收入金額不變,就是應交增值稅增加了。
老師,請問,我們公司12月17號轉為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉為一般納稅人的時候申報11月份報表時沒有報這個數,這筆收入在12月11日(轉為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補13個點的稅嗎?然后我在12月份確認收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時候可以結轉成本嗎?
老師您好,我公司剛成立,成本費用較少。去年12月末收到2021年的一筆全年收入,12月已經開發票,增值稅要正常交了,但收入太多企業所得稅交的多,所以我想12月把這筆錢做預售貨款,2021年分月確認收入,這樣可以嗎?
老師,您好,我是被掛靠建筑公司一般納稅人,2021年12月上級要求我們幫完成任務,預交增值稅20萬,收入2222222元,申報表一我填在未開票欄,請問要確認收入嗎?企業所得稅也要確認這筆收入嗎?成本?
老師好!請問一下,之前收的款做的預收款,沒確認收入,付款時憑證就沖減的預收款,我現在才知道那樣做是不對的,但是資產負債表上一直就掛著預收款,所以企業所得稅申報時利潤總額都一直是負數,沒交過企業所得稅,這樣一直掛預收款也不行吧!現在確認收入,預收款是減少了,可是企業所得稅申報表上只有營業收入,營業成本,利潤總額這三項,收入40多萬,而成本只有一萬多,又沒地方填費用,這樣不是要效很多企業所得稅嗎?這個企業所得稅報表要怎么樣填呀?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
沒有開票
?你好;? 沒有開票的話 ; 你增值稅要報的? ? ?先預繳了 。? 到時 你企業所得稅 先不報? ?如果不符合收入要求的??
主營業務收入也不需要確認這筆收入是吧?
你好;? 是的。? 先不確定的。 你們只是按? ?異地項目預繳稅費? ?