您好 那您可以調(diào)整到其他應(yīng)付款科目規(guī)避一下 回頭再調(diào)整過來
老師,我公司接了項(xiàng)目,人工費(fèi)通過個(gè)稅工資薪金申報(bào)了100多萬,苗木票也開了幾百萬回來,機(jī)械租賃專票也開了幾十萬回來。工程已經(jīng)完工,但一直沒有開收入發(fā)票給甲方,現(xiàn)在甲方說我們公司不符合他們要求,要求我們用另一家公司開收入發(fā)票給他們。我想請(qǐng)問,我公司收了這么多成本發(fā)票,申報(bào)了這么多個(gè)稅,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師們,我第一次做工程項(xiàng)目的賬,這個(gè)公司也是剛剛接的第一個(gè)也是唯一一個(gè)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)到今年年底竣工,簽訂的合同是從2021年6月份開始的,但甲方8月份撥了第一次款,9月份首次開票給甲方,我們乙方的公司9月之前還是小規(guī)模,為了按甲方要求開9%的發(fā)票,就在今年9月份申請(qǐng)為一般納稅人了,但是現(xiàn)在10月份了老板卻要求按照完工進(jìn)度百分比法核算,看上個(gè)季度的賬也沒幾筆賬,而且之前的賬套不能按要求做了,我重新建了個(gè)賬套從2021年8月份啟用,這個(gè)工程合同總價(jià)是700多萬(含稅的),我是10月底才接的,前會(huì)計(jì)并沒按完工進(jìn)度百分比核算,現(xiàn)老板要求這完工進(jìn)度百分比核算之萬一資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上該怎么辦?
老師好!異地建筑施工合同,合同中只有總價(jià),甲方合同中要求開具合規(guī)增值稅發(fā)票。沒有稅率的約定。這是我昨天剛?cè)肼毜男鹿镜牡谝还P工程。我看到前財(cái)務(wù)按9個(gè)點(diǎn)開票了。如果我現(xiàn)在預(yù)繳了稅款。后期和甲方溝通后如果可以按3個(gè)點(diǎn)開票。預(yù)繳的稅款怎么處理?
甲方是房產(chǎn)公司,乙方是一般納稅人承建方,在2022年承接的一項(xiàng)工程中,收到甲方一套房產(chǎn)作為工程款抵賬63萬元,沒有開房產(chǎn)交易發(fā)票,只給乙方開了一張收據(jù),也沒有辦理房產(chǎn)手續(xù),2023年乙方把房產(chǎn)以50萬元出售了,乙方收到的是現(xiàn)金,房產(chǎn)手續(xù)直接辦理給了第三方,這種情況是否要交稅,稅率怎么算?
賴?yán)蠋煟焊鶕?jù)您講的建筑工程真賬解析(2)里面內(nèi)容,未開票收到預(yù)收工程款,應(yīng)預(yù)交增值稅,如果是一般納稅人,如果當(dāng)月末開票,當(dāng)預(yù)交增值稅申報(bào)資料四就當(dāng)期不抵扣,可以這些理解不,假如這個(gè)公司有幾個(gè)項(xiàng)目,甲項(xiàng)目預(yù)收工程款未開票,但是預(yù)交了增值稅,乙項(xiàng)目己收款已開票,對(duì)于整個(gè)公司來,現(xiàn)在由于乙項(xiàng)目要交稅,但是不能用甲項(xiàng)目預(yù)交稅款來抵???
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
這個(gè)可以先零申報(bào),等開了票再直接申報(bào)增值稅嗎?會(huì)不會(huì)被查啊,我本來是想預(yù)交的,但是問了些朋友,他們都是說實(shí)際都是開票再交,又不是異地項(xiàng)目
您說的零申報(bào)是預(yù)收不申報(bào) 對(duì)吧 我這邊都是預(yù)收就開票 您計(jì)入其他應(yīng)付款 一般不會(huì)有問題的
那到了12底報(bào)表上面有個(gè)80萬的其他應(yīng)付款不好吧,直接調(diào)賬借預(yù)收賬款,貸其他應(yīng)收款嗎?
有其他應(yīng)付款余額正常的啊 很多單位都有的
是不是更好預(yù)交,老師,這個(gè)是分公司,企業(yè)所得稅不合并的,就是25%,那么像這種情況企業(yè)所得稅的稅負(fù)是多少
最好是預(yù)繳比較合適 預(yù)繳的稅額就是稅負(fù)率啊