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老師,我們公司2022年和2023年有些項目已經(jīng)做完,發(fā)票也開給對方了,已確認收入,但是項目款遲遲未收到,所以成本也未支付,我可以在2023年12月暫估成本入賬,匯算清繳前取得發(fā)票,這么做有稅務風險嗎?

2024-01-14 08:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-14 08:24

你好可以 沒有風險的

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快賬用戶6164 追問 2024-01-14 08:29

那關于下2022年的暫估項目成本,我記賬時是直接 借:主營業(yè)務成本 —暫估成本 貸:應付賬款 還是需要通過以前年度損益來做分錄?

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齊紅老師 解答 2024-01-14 08:33

跨年了需要的 當年的不用

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快賬用戶6164 追問 2024-01-14 08:36

借:以前年度損益調整—主營業(yè)務成本—暫估成本 貸:應付賬款 對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-14 08:39

你好是的 做一個相反的是紅沖

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你好可以 沒有風險的
2024-01-14
你好,同學。 可以將預付款9萬元進行暫估,前提確保在匯算清繳前取得發(fā)票。要不然還得納稅調整。
2024-01-14
你好,同學。建議你80萬元,按無票收入確認入賬,增值稅申報表在12月按無票收入申報,這樣才能享受小規(guī)模納稅的征收率計算增值稅。日后變?yōu)橐话慵{稅人后,對方需要開發(fā)票話,才可以與稅務局協(xié)商按當時小規(guī)模納稅人享受的征收率開票。
2024-01-14
同學你好 支付的時候收到發(fā)票才計入以前年度損益調整
2021-03-11
你好,可以入成本里面的呢
2021-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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