未開票的是 費用嗎? 入賬了嗎?
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發票復印件,其中有些發票之前未入賬,還有些即沒得發票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師大概情況是這樣這幾年經營不善,去年賬面虧了30多萬,前年賺了60多萬,大前年也是虧了10多萬。今年我們打算向信貸公司借款,因為想做新的項目,但是這里有個問題,就是B廠商一直有200萬票沒開給我們,我們預付也掛了200多萬,我們和B款項已經結清,這些票開出來其實都是成本,這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風控那邊我們過不了,款帶不下來。 我這里大概想了2個粗暴的辦法。第一個 那沒開的200多萬票我們拒不承認,信貸公司查出來的話,我們就說B沒開票給我們,他們屬于無票收入,我們款項已清。預付賬款那我們就說是放在B那邊的貨款,這辦法我覺得風控那邊還是不會信(我不知道風控的原理)。第二個辦法,還是那200多萬票我們不承認,預付那邊叫B這個月給我們打一筆200的款項,就是暫用幾天,先把我們賬面預付沖掉。等風控查過了我們再把預付補回來,200多萬的票叫B今年分次開給我們,我們再分次確認成本。我現在不知道這2種辦法行不行。 (問題有點長,前面問了2次都沒寫完,其實我這里還省略了一些麻煩老師了)
老師您好,我公司想做小微,但去年資產總額有六千多萬,經查賬發現是因為去年已收款未開票掛了幾千萬,有部分已付款未收到票也掛了幾千萬,導致資產虛高,前面的會計既沒有做無票收入,也沒有暫估成本,這種能在做匯算清繳時調表嘛?
老師您好,咨詢您個問題 問題描述:我發現公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現象 共300多萬,當時暫估分錄是: 借:庫存商品 50萬 貸:應付賬款-暫估入庫 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計,他說賬上沒有成本可結轉了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發票。 老板從一些渠道取得部分發票后,會計分錄是這樣做的(比如取得10萬的發票): 借:庫存商品 10萬(紅字) 貸:應付賬款-暫估入庫 10萬(紅字) 借:庫存商品 10萬(籃字) 貸:其他應收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應收款,這些其他人的其他應收款實際上部分已還給老板個人了,但是當時沒有沖賬,老板說以后找發票沖)。
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫療行業,免增值稅,規模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發現預付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉出,我查了后發現是幾年前買的資產和裝修款沒有開發票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉出相應的科目,后續匯算清繳時再做調增處理,不知是否可行,或者有無相關的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發現應付賬款的科目中有幾家供應商已經停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經付清對方的款了),我也想寫個說明由領導審批后轉入營業外收入,繳納企業所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規,請問老師有其他辦法嗎?
個稅手續費返還需要申報增值稅嗎
交了印花說忘記計提了怎么辦
老師咨詢個問題,就是公司被稽查了,要求之前的貨物做非正常損失,進項轉出然后補交了2022的增值稅28萬附加稅,還有2020的管理費用調后補交所得稅3000,2021年的管理費用調減后補交所得稅6000,像這種情況,我們已經去修改了2022年當期的增值稅申報表,然后這個非正常損失進項轉出也是需要回到2022年當期去調整賬務處理嗎?還有2020和2021年的這個費用調減補交的所得稅,需要去調賬還是修改報表呢?
老師,高企的研發費用加計扣除可以不享受嗎
?小規模納稅人,先支付推廣費,但客戶當月沒有給我們開發票,次次月才開的發票,怎么做會計分錄? 我做得借,預付賬款,貸,銀行存款,結果科目余額表里,預付賬款成負數了
老師,請問一下一般納稅人財務報表季報沒有備案。報表沒出來。現在補申報應該不罰款的吧?
小規模納稅人,先支付推廣費,但客戶當月沒有給我們開發票,次次月才開的發票,怎么做會計分錄
怎么判斷自己的企業類型,小規模企業都是小型微利企業嗎
老師好:咨詢下 勞動合同到期 合同原件需要給公司嗎?還是簽新的合同就可以。需要注意哪些問題?
小規模企業25年年度財務報表和工商年報怎么申報,不知道怎么開始,季度是零申報
是成本,就是沒有暫估,也沒做無票收入,就導致資產總額虛高。
你好 可以補記借以前年度損益 調整,貸銀行?
小企業會計準則應該是不用以前年度損益調整吧?
你好用未分配利潤科目處理
我資產負債表能調整嘛
怎么調整
手動調整期初未分配利潤就可以。