你好,可以入成本里面的呢
老師,我們簽了一份銷售合同56萬,項目已經驗收成功了,我們56萬全額發票已開具給對方。我們在做項目中發生的成本,應該是我們給供應商打款,供應商給我們提供發票。目前有的我們已付完全款,對方未給開發票,有的我們還沒付萬全款,所以對方還沒給我們開發票。那我在結轉成本時候怎么弄呢?麻煩老師給個思路
老師您好!我們是小規模建筑安裝公司!我們有一個項目 已經完工兩個月 發票也給上家全部開完了!但是這個月才收到商家給我們開的材料發票!當時付款時做的預付處理 沒有暫估入合同成本!現在收到發票 我還可以入到合同成本里面嗎?發票之前已經全部開完,這個月沒有收入,可以確認成本嗎?
老師:您好!我們是一家園林景觀設計公司,19年有一個設計項目我們已經開具的一張預付款發票(專票)給甲方,并也收到了第一筆設計預付款,這個月這個項目的甲方要求這個設計合同更換成另一個公司和我們重簽合同,19年開具的專票到現在已經有兩年了,還可以沖紅嗎?如果當時開具的發票可以沖紅,,當時支付給我們的預付款也必須打回去給甲方嗎?
老師,我們公司2022年和2023年有些項目已經做完,發票也開給對方了,已確認收入,但是項目款遲遲未收到,所以成本也未支付,我可以在2023年12月暫估成本入賬,匯算清繳前取得發票,這么做有稅務風險嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
老師,問下超過三個月的預收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發票我們也沒給開,這筆買賣終止了
那我要確認成本嗎?把它從合同成本-材料費 轉到主營業務成本
確認成本的呢,這樣就行
這樣合規嗎?之前聽課說沒有收入不能確認成本
沒有啊,那是你們之前成本沒有確認
那是不是如果一個項目開工 一直沒有開發票 這種情況就不能確認成本?
那是的呢,那是不可以的