您好。發票沖紅是針對原開的發票有誤或因為其它原因需更正,需要重新開具的發票調整賬目.增值稅專用發票超過認證期未認證的,不得再認證抵扣,也不得申請紅字發票.已經認證的,申請開具紅字發票沒有時間限制。 其次因為對方是換成另外一個公司跟你們簽訂合同,那付款方的名稱也應該變成另外一個公司,所以原來收到的那筆錢要退回。
老師:您好!我們公司屬于園林設計小規模(小微企業)屬于季報。有時會將設計業務委托其他公司設計,對方開票給我公司,我公司付款,我公司就將這個做為我們的主營業務成本。去年12月份我們委托其他公司設計,支付了20多萬的設計費用,但一直沒有收到對方公司發票,當時沒做暫估成本處理。這個月會計查到這筆款項沒有開具發票,便聯系對方開票。這個月如果收到對方公司的設計費發票,是否可以做為這個月的主營業務成本入賬?
老師您好!我們是小規模建筑安裝公司!我們有一個項目 已經完工兩個月 發票也給上家全部開完了!但是這個月才收到商家給我們開的材料發票!當時付款時做的預付處理 沒有暫估入合同成本!現在收到發票 我還可以入到合同成本里面嗎?發票之前已經全部開完,這個月沒有收入,可以確認成本嗎?
老師,我有一個去年的設計施工一體化的總承包項目,當時甲方說讓設計費開給我們施工企業我們開票給甲方,現在要付尾款了,甲方又不同意了,非要設計公司開票給他們,現在設計公司要求我退票給他們,他們錢退回來,可是去年發票已經做進項目成本,那我把發票退給他,發票是專票,去年也認證抵扣了,那賬我要怎么調整,還有20年的匯算清繳報表怎么調整
老師:您好!我們是一家園林景觀設計公司,19年有一個設計項目我們已經開具的一張預付款發票(專票)給甲方,并也收到了第一筆設計預付款,這個月這個項目的甲方要求這個設計合同更換成另一個公司和我們重簽合同,19年開具的專票到現在已經有兩年了,還可以沖紅嗎?如果當時開具的發票可以沖紅,,當時支付給我們的預付款也必須打回去給甲方嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
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老師:您好!抱歉打擾您了!對方公司說換另外一個公司重新簽訂合同,之前的發票沖紅,但之前支付的預付款我們公司不用退回,但我覺得,重新簽訂合同,還是需要重新開具預付款發票,但這筆錢是收不到的,因為之前的預付款對方公司說不需要我們公司退回。這樣稅務方面我們公司是不是存在風險?有沒有不沖紅發票,更好的解決辦法?
您好!不紅沖發票又無需退款。避免稅務風險的話,可以簽個三方協議蓋公章說明情況,他們兩個公司是否有一些特殊原因,如果公司名稱變更等客觀原因是可以的
老師:非常感謝您詳細的解答!謝謝您!
學員,您好,不客氣,幫助您是我的榮幸。
墨末老師:您好!打擾您了!還是關于沖紅發票的問題咨詢一下您!今天和甲方溝通,甲方說因為他們項目成本歸集的問題,還是必須將之前的發票沖紅,但支付給我們公司是預付款不需退回,(因為甲方會補充一份說明,說明內容是現在重新簽訂合同的公司兩年前委托當時我們簽訂合同的公司代收第一筆預付款。)然后再用新公司和我方簽訂一份新的合同,我們公司再把之前預付款發票開具給新簽合同的公司。后期的款項支付按合同流程。請問老師,這樣我們公司會有稅務風險嗎?
您好!各個稅局的要求都不一樣,視實際情況而定,實在不確定可以打電話咨詢下主管稅務部門。
明白了!謝謝老師!
學員,你好,不客氣的