你好,這個(gè)是銷售貨物的嗎?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
我們給別人做生產(chǎn)線改造,在改造中我們需要購買原材料等,
借原材料貸應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料,應(yīng)付職工薪酬
那我們有的原材料發(fā)票還沒有收到(已付全款),還有人工費(fèi)我們只付了一半,沒有付完,所以對(duì)方還沒給我開發(fā)票。這樣的怎么做賬
這樣的該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
借原材料貸銀行存款,其他的不變。
工資的,你可以按月來計(jì)提。發(fā)多少借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款多少?
借原材料,貸銀行存款,這個(gè)屬于暫估對(duì)么?工資我們是找的勞務(wù)公司,直接支付的勞務(wù)費(fèi)
是的,那你的人工成本就是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
好的老師,那為了這個(gè)項(xiàng)目發(fā)生的差旅費(fèi),我計(jì)入制造費(fèi)用?然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里?還是直接計(jì)入管理費(fèi)用
你好 做制造費(fèi)用可以的