借預收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數 借預收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
我們是物業公司,去年12月份收到電費7萬,沒開發票,我做的貸預收賬款。今年11月份用戶要求把發票開了,請問老師我應該怎么做賬。
你好,我們上年度銷售牛只,收入應為479400,對方截止上年度12月底向我們轉款30萬,故我12月份記賬的時候,分錄為 借 預收賬款30萬 借 應收賬款179400元 貸 主營業務收入-未開票收入479400 。 同時在上年度12月份結轉了這批牛只的銷售成本。 本年一月份,對方又轉款10萬,截止目前還余79400元還未打款,但是同時我們3月份開具了增值稅普通發票,并開具的是全部價款479400,請問,開票的這筆業務,該如何記賬呢?
老師請問下,物業公司做的1-6月未開票收入未收款時借:應收賬款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅 但7月又收到了客戶全年的房租 我應該怎樣入賬?
老師你好!請問下我們是物業公司 在1-5月是做了無票收入 后來6月又收了全年的房租 我做的時:借:銀行 30 貸:應收賬款 12.5 預收:16.66 應交稅費-8.3 7月時已結轉收入 這12月份又開了發票給客戶,這12月份的發票我應該怎樣入賬?
老師好,去年12月公司收到陽某私人轉到公司銀行公戶500元(當時入了借:銀行存款,貸:應收賬款),然后12月公司又開票給A公司,是這500元的業務,開票員現在才給這份發票我,說忘記了,這種情況應該怎么做?
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
那我可不可以做:應收賬款 17.5 貸:預收賬款 應交稅費 同時又做一筆借 應收賬款-17.5 貸:預收負數 應交稅費 負數?
老師我要怎樣在應收賬款的賬面余額顯示全年的收入?
可以的,可以這么做的你應該看預收賬款你分攤收入的應該做的這個科目吧
老師麻煩你幫我看一下這個哪里有問題?
你好,你12月份的無票收入是多少?
12月份沒有無票收入,這個是場地費,1-12月是結轉完了的
那你12月份開的這個17萬的多的是幾月份的?
12月份 的 是6-12月的‘
可以的,可以這么做的。