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你好,我們上年度銷售牛只,收入應為479400,對方截止上年度12月底向我們轉款30萬,故我12月份記賬的時候,分錄為 借 預收賬款30萬 借 應收賬款179400元 貸 主營業務收入-未開票收入479400 。 同時在上年度12月份結轉了這批牛只的銷售成本。 本年一月份,對方又轉款10萬,截止目前還余79400元還未打款,但是同時我們3月份開具了增值稅普通發票,并開具的是全部價款479400,請問,開票的這筆業務,該如何記賬呢?

2022-03-22 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-22 11:37

同學你好這個直接做收入就可以

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快賬用戶5221 追問 2022-03-22 11:50

那收入就重復入賬了啊,全款479400在去年12月底已經全部計入了主營業務收入,并且已經全部結轉了成本

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齊紅老師 解答 2022-03-22 11:55

未開票收入需要紅沖

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快賬用戶5221 追問 2022-03-22 11:59

所以是借主營業務收入——未開票收入,貸主營業務收入——開票收入嗎?我這樣計的時候,顯示未開票收入這里成負數了

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齊紅老師 解答 2022-03-22 12:05

同學你好 未開票收入是需要負數紅沖的

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快賬用戶5221 追問 2022-03-22 12:06

所以未開票收入還是在借方,只是輸入負數是吧?

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齊紅老師 解答 2022-03-22 12:09

同學你好 是貸方負數的哦

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快賬用戶5221 追問 2022-03-22 12:32

那開票收入計借方嗎?計借方代表減少,可實際上開票收入是增加了啊

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齊紅老師 解答 2022-03-22 12:34

收入在借方是沖減了 在貸方才是增加

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快賬用戶5221 追問 2022-03-22 12:41

可以麻煩寫一下分錄嗎?謝謝。

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齊紅老師 解答 2022-03-22 12:55

借應收負數 貸主營業務收入負數 貸銷項負數

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快賬用戶5221 追問 2022-03-22 12:58

應收179400在上年度12月底已經全部掛賬,如今,收到多少就下多少應收就行,不用再掛應收了

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齊紅老師 解答 2022-03-22 12:58

是的 這樣就可以的

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快賬用戶5221 追問 2022-03-22 13:01

可是這筆為什么要借應收負數呢?應收在收到余款的時候直接下賬就行了啊?還有就是,這個銷項負數是什么意思啊?銷項稅嗎?我們是免稅的

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齊紅老師 解答 2022-03-22 13:04

因為你不是沖減未開票收入嗎

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同學你好這個直接做收入就可以
2022-03-22
您是去年的。收入和成本分錄都沒做嗎?
2023-03-21
你好,當期轉到營業外收入,補計提城建稅
2021-04-17
你好,分錄如下: 借:應收賬款254.25貸:主營業務收入225 應交稅費-應交增值稅-銷項稅29.25借:主營業務成本200 庫存商呂200
2022-05-19
你好,題目要求做什么?
2023-11-10
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