你好,既然未收款,那貸方就不應當有預收賬款科目啊 7月又收到了客戶全年的房租,借;銀行存款,貸:預收賬款 然后按月攤銷確認收入?
國企廣告部,6月有不開票收入1000元 分錄借銀行,貸預收賬款 確認收入,借:預收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-未交增值稅 交稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款 7月份又過來要發票怎么做分錄???
老師,6月做賬時 借 銀行存款 6 月 貸 主營業務收入 6月 應交稅費(增值稅) 銷項稅額 借 預收賬款 7-9月 貸 主營業務收入 7-9月 應交稅費-應交增值稅 (銷項)這樣做對嗎
老師請問下,物業公司做的1-6月未開票收入未收款時借:應收賬款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅 但7月又收到了客戶全年的房租 我應該怎樣入賬?
老師你好!請問下我們是物業公司 在1-5月是做了無票收入 后來6月又收了全年的房租 我做的時:借:銀行 30 貸:應收賬款 12.5 預收:16.66 應交稅費-8.3 7月時已結轉收入 這12月份又開了發票給客戶,這12月份的發票我應該怎樣入賬?
老師,請幫看看,租賃場地、房屋公司年租金12000,稅率9%賬務處理。 1、簽訂合同掛賬未開票收入 借:應收賬款 1000 貸:主營業務收入-未開票收入917.43 應交增值稅 -銷項 82.57 2、第2個月開全年發票12000,沖1月的未開票收入 借:應收賬款 -1000 貸:主營業務收入-未開票收入 -917.43 應交增值稅-銷項 -82.57
有主賬戶,我是分賬戶,公用一個戶名,我獨立做賬,發票是給我開的,我需要做增值稅進項轉出,請問怎么做分錄
老師 我問一下 如果我們公司給自己的投資公司做擔保 計入什么科目?會計憑證上會不會反映?
老師,出口退稅金額11900元,憑證怎么做
企業工商年報社保費。“單位繳費基數:指報告期內單位繳納社會保險費的工資總額,按繳費人員的應繳口徑計算”是啥意思?
請老師給講解下應該選哪個以及理由
提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務費,以及后續換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老板,問這個月進項差多少,怎么算
老師,若做為固定資產的物品損壞或丟失,直接進入固定資產清理科目,有稅務風險嗎?
個人去稅局代開勞務費發票幾個點的個稅
請問老師,公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,去年做的固定資產清理這個科目,今年之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,這個應該怎么做賬啊?
未收到款時我應該怎樣做?
你好 借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅?
那我應收賬款上面的余額就只能體現1-6月那部分,就不能體現全年的收入?
你好,7月份之后,每個月攤銷 然后加上1到6月份的,就可以體現全年的收入啊
我說的是應收賬款的賬面金額就不是全年的,只是1-6月的
你好,全年的收入,通過主營業務收入科目核算,而不是在應收賬款體現的? 7月又收到了客戶全年的房租,那7月份之后 就不需要再做應收賬款處理啊?
老師請問下,我們這個月又要開發票給客戶,我應該怎樣沖下賬?
你好,這個月又要開發票給客戶,把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據開具發票情況做收入分錄?
收到的時候做的:借:銀行30 貸:應收賬款12.5 預收賬款17.5 這個月開發票給對方我應該怎樣沖賬?
你好,之前收到沒有做收入分錄,那開具發票分錄就是 借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅?
但我做在了預收賬款里面了的
7月已結轉了收入的
你好,是之前已經做了無票收入分錄??
收到錢的時候做了預收,結轉了收入
你好,那就需要先把無票收入分錄紅沖,然后根據開具發票做收入分錄?