?您好,這個是對的哈,對
老師,上個月做了無票銷售,這個月退貨款,分錄這樣做對嗎? 借:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項) 貸:銀行存款
老師,9月預收10月租金是借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 10月份確認收入借:預收賬款 貸:其他業務收入 9月收到9月租金借:銀行存款 貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 這樣對嗎?
上月收入憑證,借:銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅,結果做憑證時候做成了貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
國企廣告部,6月有不開票收入1000元 分錄借銀行,貸預收賬款 確認收入,借:預收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-未交增值稅 交稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款 7月份又過來要發票怎么做分錄???
老師銷售發票開出時間1月26號。收款時間是1月7號。做賬能不能直接做一筆分錄,借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費~應交增值稅~銷項稅
老師,你好,收到有限合伙企業的分紅,需要交稅的嗎?
老師,我們商場本月有了收入5萬,還沒有正式開業還在裝修呢,我要把之前記的長期待攤費用攤銷嗎?攤銷是按長期待攤費用總額按3年攤銷嗎?另外以后還會有裝修費用陸續記入長期待攤費用,這個怎么弄?
盈余公積如果以后公司注銷賬面上的余額需要繳納20的個稅,和凈利潤分紅一樣,提取盈余公積有什么好處和壞處
老師公司購買辦公用品員工墊付,分錄是寫 借:辦公用品 貸:其他應付款-張三這樣對嗎? 我看有的寫的是: 其他應收款-張三到底哪個是對的
老師您好,供暖管道搶修屬于哪一類稅收分類編碼
老師好,500元以內的收款憑證能報銷使用嗎?
財務報表里面的應付職工薪酬是什么意思?
現發現股東實繳注冊資本時未及時入帳,請問現在如何做憑證?憑證日期?
被公司裁員了,過了一年還能起訴嗎?
小型企業和小型微利企業是一回事嗎
那真的到了7-9月的時候,又該怎么入賬
是借 銀行存款7 月 貸 預收賬款
7-9月你不是每個月確認收入了嗎
6月的時候預收7-9月 現在真到了7月是不是借 銀行存款 7月 貸 預收賬款 7月
你在7月份實際收到款了是吧
6月份就實際收到7月的了
那你就是6月份? 借 銀行? 貸 預收? 7月份? 借 預收? 貸 主營業務收入
好的,明白了,謝謝
不客氣的,祝您開心