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國企廣告部,6月有不開票收入1000元 分錄借銀行,貸預收賬款 確認收入,借:預收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-未交增值稅 交稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款 7月份又過來要發(fā)票怎么做分錄???

2021-09-06 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-06 17:25

開票,可以不用賬務處理的,要賬務處理的話 借:預收賬款,負數(shù)? 貸主營業(yè)務收入,負數(shù)??應交稅費-未交增值稅??負數(shù) 然后 借:預收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶3626 追問 2021-09-06 17:30

不太理解,為啥可以不用賬務處理。然后為啥賬務處理,只是把確認收入的賬務紅沖,重新 做?

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齊紅老師 解答 2021-09-06 17:31

因為你這個憑證一正一負沒有啥影響的

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開票,可以不用賬務處理的,要賬務處理的話 借:預收賬款,負數(shù)? 貸主營業(yè)務收入,負數(shù)??應交稅費-未交增值稅??負數(shù) 然后 借:預收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-未交增值稅
2021-09-06
你好,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 次月繳款時 借:應交稅費—應交增值稅 貸:銀行存款 注意,是應交稅費—應交增值稅二級科目,而不是應交稅費-未交增值稅
2021-04-09
?您好,這個是對的哈,對
2023-02-01
你好; 這個 是做了收入 結轉了成本; 同時結轉增值稅分錄嗎?
2023-01-09
同學,你好,是屬于20年,
2021-04-14
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