你好,之前預收賬款 然后的話就是 借:預收賬款 貸 主營業(yè)務收入。
我們是物業(yè)公司,去年12月份收到電費7萬,沒開發(fā)票,我做的貸預收賬款。今年11月份用戶要求把發(fā)票開了,請問老師我應該怎么做賬。
老師好,我單位有應收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業(yè)務收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方,由于合同原因,對方要求只結今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經在7月份就已經攤銷了預付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務處理呢老師?
老師請問下,我公司是物業(yè)公司,但去年開了12月份到今年5月份的租賃發(fā)票給客戶,我要怎樣做賬?
老師你好!請問下我們是物業(yè)公司 在1-5月是做了無票收入 后來6月又收了全年的房租 我做的時:借:銀行 30 貸:應收賬款 12.5 預收:16.66 應交稅費-8.3 7月時已結轉收入 這12月份又開了發(fā)票給客戶,這12月份的發(fā)票我應該怎樣入賬?
如何從會計學堂里下載租賃合同
老師,深圳這邊4月補繳24年7月—11月社保費用,有沒有滯納金啊
老師,工商年報的時候需要把其他應付款轉入實收資本的款也填入進去嗎
老師,工會經費申報的計稅依據是什么?
老師,一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還是一般計稅,是需要稅務局核定嗎?還是誰說了算
老師,我想算算我們公司24年全年的增值稅負和企業(yè)所得稅負是否正常,怎么算比較合適?是用全年的銷減進除以銷售收入?還是用實際繳的增值稅稅款?
老師農村房子也要交房產稅嗎
老師,你好,我想問下,考了初級可以直接考稅務師,還是需要先考中級呢
老師,建筑勞務公司沒有夸區(qū)域施工,一般計稅還可以差額開票嗎
工商年報中從業(yè)人數(shù),,是按什么算的
年底匯算清繳的話有什么影響嗎?
只要不跨年就行的。
去年做的預收,今年開的發(fā)票
那你這個跨年了啊,那你把申報坐在今年吧,稅也今年申報。
老師可以講具體一點嗎?
你們去年沒開票,是申報了未開票收入吧,今年你們開票了,不可能在申報一次,除非就是你把之前申報的做負數(shù)。