同學(xué)你好 是這樣的 沒有錯(cuò)誤
老師,比如我開票開的免稅項(xiàng)目,10000元,那我的票面收入就是10000,稅率免稅,稅額0,價(jià)稅合計(jì)10000,那我在做分錄的時(shí)候,是 借:銀行存款11300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 貸:增值稅 1300 借:應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 老師,是這樣的分錄對(duì)嗎,這樣的話我在申報(bào)增值稅表的時(shí)候免稅銷售額會(huì)寫10000,可是我開票的時(shí)候免得是13000,這樣理解是不是有什么問題,倆數(shù)不一致
老師,我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯(cuò)了,借銀行存款10000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)是借應(yīng)收款貸貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫調(diào)整五月幾號(hào)憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應(yīng)收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍(lán)字了。,
老師,去年增值稅免稅的時(shí)候我們開具了一個(gè)發(fā)票,今年給紅沖了,借方:應(yīng)收賬款 -10000 貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-10000 重新開了發(fā)票 結(jié)果有增值稅,借方 營(yíng)收10000 貸方:收入9708 增值稅291 這樣導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理 正確么
請(qǐng)問老師,去年做了一筆分錄 小規(guī)模的 借 應(yīng)收賬款10 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10 今年紅沖了這個(gè)發(fā)票,怎么寫分錄呢,是專票有交增值稅,感覺沖不平 這樣:借 應(yīng)收賬款10 貸 主營(yíng)收入9 應(yīng)交增值稅1 這樣我的增值稅科目怎么平掉,退了稅回來(lái)這個(gè)專票的稅
老師,請(qǐng)問,我去年有一張專票開多了0.98的票給對(duì)方,然后我又重新開了一張負(fù)數(shù)0.98的專票給對(duì)方,當(dāng)時(shí)的科目借:應(yīng)收賬款,1000,貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,當(dāng)時(shí)對(duì)方付款了,也是少付了0.98給我們,我就直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出去了,現(xiàn)在要紅沖了,這個(gè)分錄要怎么樣做
老師請(qǐng)問一下,穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么申請(qǐng)
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實(shí)繳,工商年報(bào)里認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
匯算清繳,企業(yè)產(chǎn)生的廣告宣傳費(fèi),沒有超過(guò)收入的15%,,需要填寫廣告費(fèi)的表嗎
一筆收入,企業(yè)已于2024年開票并確認(rèn)所得稅收入,繳納了企業(yè)所得稅。但由于訂單后期不能執(zhí)行業(yè)務(wù)沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發(fā)票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益呀
老師,我們異地開票,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局進(jìn)行所得稅的異地預(yù)交稅款,能用三方協(xié)議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個(gè)體戶季度多免稅,個(gè)體是不是在網(wǎng)上也可以開票
老師,商貿(mào)公司,確認(rèn)收入用了增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,但是所得稅收入又申報(bào)了,增值稅稅收入又沒申報(bào),這樣可以嗎
核定征收經(jīng)營(yíng)所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請(qǐng)問一下2023.11月購(gòu)進(jìn)專利,開進(jìn)來(lái)是無(wú)形資產(chǎn)*專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。 借無(wú)形資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款。那需要做借管理費(fèi)用 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸累計(jì)攤銷的嘛?
老師,現(xiàn)金折扣是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里的手續(xù)費(fèi)對(duì)嗎?
那我們這個(gè)收入就是負(fù)的 不用管是吧
你開通負(fù)數(shù)申報(bào)了就可以 這個(gè)月沒有其他收入了就按負(fù)數(shù)u的申報(bào)