視同開普票一樣,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的按13%
公司銷售自己使用過的二手車,由二手車公司開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我司如何申報(bào)繳稅。
我公司是一般納稅人,通過二手車市場銷售使用過的汽車給另一個(gè)公司(也是一般納稅人),并開貝二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我公司未開增值稅普通發(fā)票給對方,當(dāng)初也是從二手車巿場個(gè)人手里購買的,但未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)銷售金額為2000元,如何做賬務(wù)處理
你好!我想問,我們公司是二手車市場交易公司,我公司開具二手車銷售發(fā)票,只收取手續(xù)費(fèi),該如何上稅,如何做帳務(wù)處理。
公司銷售自購車輛,需要繳納增值稅嗎?有代開二手車發(fā)票給對方,但是二手車發(fā)票不需要繳納增值稅。
公司銷售自己的試乘試駕,是二手貨車開具的二手車發(fā)票,公司還需要繳納增值稅嗎?
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現(xiàn)在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發(fā)票開其他的酒可以嗎?
老師,我們借的現(xiàn)金,存到公司賬戶,有五六筆了,存進(jìn)去用途時(shí)間借款,有啥需要注意的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍(lán)字發(fā)票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候跟稅管員協(xié)商了因?yàn)?3年最后一個(gè)季度都沒有開藍(lán)字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負(fù)數(shù)的數(shù)字,就把23年4季度增值稅按零申報(bào)了,然后24年第一季度申報(bào)的時(shí)候開了藍(lán)字1185475.73元,申報(bào)的時(shí)候跟又跟稅管員協(xié)商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實(shí)際申報(bào)了478821.69元,現(xiàn)在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報(bào)的的年末累計(jì)數(shù)就成了4969732.58元,但是我的電子稅務(wù)局顯示的還是5676386.62元,這中間有個(gè)差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應(yīng)該按那個(gè) 收入申報(bào)合適呢
老師,公司租個(gè)人的房子當(dāng)宿舍,交的水電費(fèi)金額有點(diǎn)大,開不了公司發(fā)票,需要怎么處理?做賬好呀?
老師,別人幫我們代申報(bào)車輛購置稅,我們需要提供什么給他
老師,請教下問題,勞動法里的,如果公司沒有跟員工簽訂勞動合同,是不是可以索賠賠償金,每個(gè)月都需要支付雙倍工資?比如在這家公司上班8個(gè)月,是不是這樣算8個(gè)月的兩倍工資呢?
你好 公司需要付185132給甲方 但是其中有30820已經(jīng)算了往來了 剩下154312對方開票我們付款的話 我們的進(jìn)項(xiàng)又會比185132的銷項(xiàng)少 要開多少才能把稅差和金額差剛好平掉呢
紙質(zhì)賬 ,發(fā)票附在支付憑證后面還是附在成本錄入后面
老師,生產(chǎn)線領(lǐng)用了。進(jìn)銷存表匯總不應(yīng)該有生產(chǎn)已領(lǐng)用的數(shù)量了吧。我們公司是廣西庫存原材料倉A物料有1000,深圳原材料倉有500,生產(chǎn)已領(lǐng)料1500,現(xiàn)在進(jìn)銷存匯總表顯示結(jié)余庫存是3000,應(yīng)該是2500吧
老師,這條說的非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業(yè)包括有限責(zé)任公司這類企業(yè)嗎?如果包括,(1)那非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款利息在不超過金融企業(yè)同類貸款利率是可以扣除的。(2)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應(yīng)該怎么下圖這條規(guī)定與他們之間的區(qū)別?
一般人公司,未抵扣直接修改增值稅報(bào)表嗎,修改哪一項(xiàng)呢
填報(bào)主表第21行簡易計(jì)稅,附表1對應(yīng)的未開具發(fā)票欄,銷售貨物簡易計(jì)稅3%
怎么專管員說的繳納2%呢
在減免稅明細(xì)表減免
你好,幫忙看下是這樣嗎,減免稅報(bào)表本期發(fā)生額是寫200嗎
減免代碼是銷售已使用過的固定資產(chǎn)那個(gè)。減免的稅額就是不含稅金額*1%
選擇那個(gè)呢,本期發(fā)生額都帶不出來需要自己填寫
就是你選擇的那個(gè)
那是直接自己填寫減免的1%嗎
你好,附表1的12列用填寫嗎
上傳看看,什么情況?
你好,附表1的12列用填寫嗎
是填在第11行,銷售貨物,換算為不含稅金額填,未開具發(fā)票列
11行不讓填寫啊
聯(lián)系稅務(wù)局處理哈,不能填12行