同學你好 需要繳納增值稅
我公司是一般納稅人,幾年前購買了一輛二手車(未抵扣增值稅),現(xiàn)在要把這輛車賣掉,需要繳納增值稅嗎?車管所開具的發(fā)票上面沒有增值稅欄
公司銷售自購車輛,需要繳納增值稅嗎?有代開二手車發(fā)票給對方,但是二手車發(fā)票不需要繳納增值稅。
公司名下有一輛車,這輛車是二手車,為什么說是二手車呢,因為買的時候,發(fā)票就是二手車銷售發(fā)票。現(xiàn)在,公司要把這個車賣出去,賣給個人,就是自然人,公司肯定是要開發(fā)票給個人的,我知道要繳納增值稅及附加稅,但是這個增值稅我怎么繳納呢?
二手車公司銷售車輛給個人開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票的同時還需要開具增值稅普通發(fā)票嗎?
公司銷售自己的試乘試駕,是二手貨車開具的二手車發(fā)票,公司還需要繳納增值稅嗎?
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發(fā)出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解,預計乙公司在10天內(nèi)付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發(fā)零售環(huán)節(jié)免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現(xiàn)在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現(xiàn)在聯(lián)系不到,開不上進項發(fā)票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉(zhuǎn)入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業(yè)那里寫的是房屋建筑業(yè),經(jīng)營范圍里面有建筑安裝,空調(diào)銷售等很廣泛,現(xiàn)在我跟客戶簽訂一個賣空調(diào)的個體,我買進來空調(diào)再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經(jīng)常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
要怎么申報呢?代開的發(fā)票是沒有增值稅的
同學你好 直接申報繳納就行了
填哪個申報表?第一欄?
同學你好 就是固定資產(chǎn)的