同學(xué),你好 賬上就會出現(xiàn)未交的增值稅 你之前多繳納的增值稅,有在賬上體現(xiàn)嗎?
老師 之前報稅的時候忘記加計抵減了 之后把報表改了 就產(chǎn)生多交的稅款了 這個月把多交的稅款抵減了 怎么做會計分錄呢? 抵減的稅款包括增值稅和附加稅
老師 之前報稅的時候忘記加計抵減了 之后把報表改了 就產(chǎn)生多交的稅款了 這個月把多交的稅款抵減了 怎么做會計分錄呢? 抵減的稅款包括增值稅和附加稅
在今年一季度的時候,公司以前的會計把1%的增值稅申報為3%的稅率,多交了8000多的稅,現(xiàn)在稅務(wù)把多交的稅做了退抵稅,這個季度銷售收入超過了45萬元,這個月交的稅可以抵之前多交的,在會計分錄上要如何做處理呢?
老師好,以前會計把2021年5月份的稅金及附加的341.11,做成轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了。導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目多了314.11,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整?分錄怎么寫。
老師請問下,以前年度公司多交的稅款,這個月申報的時候把多交的稅款已抵減,賬上就會出現(xiàn)未交的增值稅和附加,我應(yīng)該怎樣做會計分錄?
老師您好,我們有員工在修機(jī)器的時候把手弄傷了,領(lǐng)導(dǎo)就直接給了他一萬元錢。這個我做賬的時候怎么寫分錄合適呢?謝謝老師
印花稅繳納重復(fù)了會系統(tǒng)預(yù)警高風(fēng)險嗎?需要處理嗎?
老師好,公司辦公場所租賃期間免租金1年,當(dāng)時的人將這次費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,實際不用付款,先要坐匯算清繳,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,怎樣做沖銷分錄
公司股權(quán)變更的順序是先稅務(wù)在工商嗎
老師,我們是運(yùn)輸公司,我們這個月買了一部車,然后我們要如何備案在電子稅務(wù)局里面,自己備案就好嗎?還是得去稅局那邊備案交資料嗎?
發(fā)貨單上貨品單價是5元,我方原入庫存單價是5.5元,這樣要如何入賬,我方銷售后單價成本要調(diào)整嗎?
給外地員工報銷的每月來回的交通費(fèi),可以計入差旅費(fèi)并發(fā)放補(bǔ)貼嗎?
深圳的勞務(wù)資質(zhì)是不是每年都要審計
老師,我們家有增值稅即征即退,銀行收回怎么入帳,分錄
對公轉(zhuǎn)的手機(jī)款,當(dāng)時他們不給開票,現(xiàn)在我們找人把票開進(jìn)來,這樣公司就對不上了,出個證明還是怎么著?
沒有在賬上體現(xiàn)
同學(xué),你好 那你之前的帳不對,現(xiàn)在把未交的增值稅調(diào)到營業(yè)外
未交的部份調(diào)到營業(yè)收?
同學(xué),你好 對,營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出