借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤
老師,若是費用發(fā)生時未取得發(fā)票,但是已經(jīng)計提,并且于次年 5 月 31 日前來 票,允許在費用發(fā)生的年度稅前扣除,匯算清繳時無需納稅調(diào)增。 (1)2020 年 12 月份計提 50 萬元租賃費 借:管理費用-房租費 50 萬元 貸:其他應(yīng)付款-某物業(yè)公司 50 萬元 (2)若是發(fā)票在 2021 年 5 月 31 日匯算清繳之前到達(dá)并付款,沖銷計提憑 證:借:管理費用-房租費 50 萬元(負(fù)數(shù))貸:其他應(yīng)付款-某物業(yè)公司 50 萬元(負(fù)數(shù)) (3)根據(jù)取得的發(fā)票據(jù)實入賬 借:管理費用-房租費 50 萬元 貸:銀行存款 50 萬元,請問:這里沖銷的時間是在2021年5月31日前,同時收到發(fā)票入賬在2021年5月31日前,對2021年季度預(yù)繳及年度匯算清繳有什么影響呢?
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
老師好, 您幫我看看,公司交社保分錄這樣做對嗎,還有更簡練的分錄嗎?1、企業(yè)計提社保時,做如下分錄, 借:管理費用-社會保險費(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位部分)。 2、實際發(fā)放工資時,扣回個人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分, 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)), 貸:其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分), 銀行存款/現(xiàn)金(實發(fā)數(shù))。 3、企業(yè)實際上繳社保的時候, 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位部分), 其他應(yīng)收(付)款-社會保險費(個人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。
1.跨期取得的發(fā)票未在當(dāng)年確認(rèn)費用借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)2.跨期取得的發(fā)票,費用已經(jīng)在上年做了預(yù)提:預(yù)提分錄:借:成本費用類科目 貸:其他應(yīng)付款01若在匯算清繳之前取得發(fā)票沖銷預(yù)提費用的科目,然后正常做費用即可,這樣匯算清繳是不用做處理的 還有一種說法是區(qū)別于會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則 去年暫估費用成本發(fā)票 24年匯算清繳前收到發(fā)票 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 去年暫估22萬 借:應(yīng)付賬款~暫估款22萬 貸:利潤分配~未分配利潤22 實際收到費用成本發(fā)票14萬 借:利潤分配~未分配利潤14萬 貸:應(yīng)付賬款 14 老師,以上兩種做法那個才是正確的呀?
老師好,公司辦公場所租賃期間免租金1年,當(dāng)時的人將這次費用,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,實際不用付款,先要坐匯算清繳,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,怎樣做沖銷分錄
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術(shù)服務(wù)費期限是一年,我能按一年攤銷服務(wù)費嗎
外貿(mào)公司申請出口退稅要在每個月申報期內(nèi)嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
餐飲勞務(wù)服務(wù)公司給干活人員發(fā)工資會計科目是什么
老師好!請教:酒店買的床單被套這些的,用時間久了破了 損壞了需要做報廢處理嗎,還是怎樣? 這個賬務(wù)怎么處理呢
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎? 公司是電器批發(fā)零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務(wù)處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續(xù)費),月底或者后面幾個月來結(jié)算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發(fā)給我們老板微信。
老師。我們收到的發(fā)票直接進(jìn)電子稅務(wù)局去下載入賬可以嗎。還是要等供應(yīng)商發(fā)過來在入賬
老師,增值稅專用發(fā)票,數(shù)量1,單價15,價稅合計金額100元?怎么開銷售補(bǔ)差價的發(fā)票?
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
當(dāng)時計入管理費用的租金,匯算清繳是要做調(diào)增處理嗎?其他應(yīng)付款可以不調(diào)賬嗎?直接調(diào)表
好,你不支付的話,一直掛著其他應(yīng)付款。