您好,上次公賬支付了,您是怎么做賬的?
我們給一個公司開勞務票,通常都是他們把款打到我們公戶上,然后我們再發工資出去。這樣開票時的應收賬款就平了。現在對方不給我們公戶打款,他們直接發給農民工,這樣可以嗎?那應收賬款怎么平?
老師您好,我公司是個轉企,現在是一般納稅人,當時還是個體戶時候,有筆交易我們給對方開的手工發票,對方一直沒給我們打款,直到上個月打了款進來,時隔10來年,當時是個體戶也沒有建賬,也找不到發票和報表,請問給我們轉進來的這筆款該怎么入賬
就是我們公司有去年有一張那個銀行承兌票,但是承兌期沒到,但是我們公司就是找了一個,中間就是找了一個中間人,幫我們把這個錢給提前取出來,然后轉到,我們老板個人賬上去,但是現在對方給票的這家公司要求我們開票給他,現在我們能開嗎。
你好 請問我們公司上個月有個客戶給我們對公轉了一筆款過來要開票 但是我們公司沒票了 所以沒給他開票 就讓我們供應商幫我們開票給這個客戶了 現在這個客戶要我們把上個月她轉過來的這筆款 給他轉對私回去 這樣合理嗎?
老師我們公司給別人開了,就是他們當時說要開普票就開過了,但是這個公司他現在就升為一般納稅人,需要專票,那這個怎么解決?他那邊說可以,就是個戶,就是把我們把公戶的款轉給他,他打進個戶,這樣行不行?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執行小企業會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風險
做融資的話,有沒有很鍛煉財務能力?
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。
有一家合作社和一家公司,同一地址,電費戶頭是合作社的,但是是和公司一起用的,電費發票開給合作社的,公司也需要電費發票,怎么辦
想問一下這種怎么做賬
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發放12月份工資,發現少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調整表格,賬載金額,應付金額,稅收金額,各填多少,需要調整嗎?
郭老師,員工旅游的費用,要申報個稅嗎
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會囤貨導致進項大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,這會產生稅務風險?
購手機庫存商品 ,就是沒票
意思是前面做了無票成本了,是吧
這個是當年的還是去年的
對,是的,都是去年的
借:管理費用
貸:利潤分配-未分配,這樣調賬就可以
我我是想在匯算清繳前把票開進來,但是這樣對公轉賬公司名就對應不上了,
轉的賬和開的發票不是一個名字,是吧
這種做個三方協議就可以了
是的,這樣就不用調賬了吧,
是的, 是的,就是這樣的
三方協議怎么寫,我們是甲,手機店是乙,大部分都是個人,開票是丙,我們三家簽字蓋章就行是吧
是的,這個百度下就可以了,三方蓋章