你好 借應(yīng)交稅費 貸其他收益
老師 之前報稅的時候忘記加計抵減了 之后把報表改了 就產(chǎn)生多交的稅款了 這個月把多交的稅款抵減了 怎么做會計分錄呢? 抵減的稅款包括增值稅和附加稅
老師 之前報稅的時候忘記加計抵減了 之后把報表改了 就產(chǎn)生多交的稅款了 這個月把多交的稅款抵減了 怎么做會計分錄呢? 抵減的稅款包括增值稅和附加稅
2022年加計抵減政策當(dāng)時沒有享受這個政策,今年享受了后之前多交的增值稅和附加稅都退回到銀行了,這個會計分錄怎么做?
老師請問下,以前年度公司多交的稅款,這個月申報的時候把多交的稅款已抵減,賬上就會出現(xiàn)未交的增值稅和附加,我應(yīng)該怎樣做會計分錄?
老師,上次交了增值稅和附加后又讓當(dāng)月辦理增值稅加計抵減,這樣上月已交的稅款等這月再繳納時抵減一部分,上月已交稅費的辦理了抵欠手續(xù),請問現(xiàn)在這月交稅時如何操作會把上月那需要退的金額在這月減少了呢?不會自動減少嗎?
為什么這樣不對 借款跟利息分開不對。答案直接就短期借款,沒了稅費,但是題目明明有稅費
老師,商貿(mào)企業(yè)収到客戶的違約金需要繳納增值稅嗎?
老師,幫忙看一下這個15題
老師,幫忙看一下,這個題
老師,新接手的一家企業(yè),之前有賬務(wù),現(xiàn)在要錄入期初余額, 錄入期初余額時可以根據(jù)什么錄入
老師,事業(yè)單位比選采購27萬的服務(wù),他們說沒有供應(yīng)商名錄,由他們內(nèi)部給各個部門的同事發(fā)采購公告,由內(nèi)部同事推薦供應(yīng)商,這種符合規(guī)定嗎
暫估入賬的賬務(wù)處理
我們是加盟的特許經(jīng)營酒店,那支付的特許服務(wù)費應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?
老師,我想問一下,就是假如賣出去東西了,必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。
老師 稅款被抵減了
但是你賬上記載了啊,只是申報抵減,少交稅了
老師 我是這么寫會計分錄的 1.借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額5 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額2 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅3 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅3 貸應(yīng)交稅費—未交增值稅3 2. 多交增值稅 借,應(yīng)交稅費-未交增值稅 1 貸:應(yīng)交稅費 —已交增值稅1 3實際繳納的時候 借,應(yīng)交稅費—未交增值稅2 銀行存款2 應(yīng)交稅費_交稅金1 貸營業(yè)外收入1
你好。這樣寫也是可以得,沒問題
老師 抵減的附加稅呢?怎么做會計分錄?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(抵減稅額) 貸其他收益